你好,這個報銷是真實的,他賬上是不用調(diào)整的
在2020年,單位有個員工報銷款40000,當時沒有發(fā)票,會計是這樣做賬的,借方:其他應(yīng)付款,貸方:銀行存款,今天2022年了,我發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有到,但是會計分錄還是那樣掛的,那么我現(xiàn)在該如果做調(diào)整分錄呢
查賬發(fā)現(xiàn)前幾年的賬有點問題,要怎么調(diào)啊?比如有一筆支出,沒有收到發(fā)票,當年直接就入成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要怎么辦呢?當時是借管理費用,貸銀行存款
公司1月份支付了一筆商標代理費,當月收到了發(fā)票,當時做的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到通知商標沒有過,發(fā)票還沒有入賬,應(yīng)該怎么做分錄呢
我單位2016年有一筆費用支出,沒有發(fā)票,當時入賬為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項怎樣調(diào)整沖減分錄呢?
去年一筆檢查費。當時做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用,按沒有收到發(fā)票做的預(yù)付了?,F(xiàn)在需要做調(diào)整。怎么做憑證?
老師,稅務(wù)上進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進什么科目?
如果代理報關(guān)費轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報關(guān)單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候主意什么
我們有筆中介費,要打開個人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務(wù)報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財務(wù)報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費用,那工資應(yīng)該怎么計提
但是沒有發(fā)票
沒有發(fā)票 只是需要匯算清繳的時候納稅調(diào)整
現(xiàn)在要出售公司,買家要求把沒有發(fā)票的調(diào)整分錄
分錄無法調(diào)整 只是匯算清繳的時候納稅調(diào)整
24年做23年匯算清繳時需要調(diào)整20年這筆沒有發(fā)票的費用嗎?
正常來說你得調(diào)整2020年度的匯算清繳的