你好,納稅調減 實際金額稅收金額增加800萬。
小規(guī)模物業(yè)公司,年度所得稅匯算清繳,關于這個職工薪酬支出這塊,因為是物業(yè)公司,所以我入帳時候把申報個稅的工資全入了主營業(yè)務成本,現(xiàn)在匯算清繳工作,還需要填寫這個5050職工薪酬及納稅調整表嗎?或者需要怎么處理?
老師,23年所得稅匯算清繳的時候對22年的納稅調整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關系吧,不需要調增調減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候對22年的納稅調整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關系吧,不需要調增調減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候對22年的納稅調整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本針對這個800萬應該要怎么操作
老師,23年所得稅匯算清繳的時候對22年的納稅調整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本針對這個800萬應該要怎么操作
調整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看???
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
但是公司想要象征性的交點稅,可以從800萬里面取100萬這樣,后續(xù)的700萬可以放在以后調減或者不要了么
可以的,可以這么做的。
就比如我現(xiàn)在23年收入是500萬,成本是300萬,費用是50萬,那我現(xiàn)在就要交500-300-50=150*0.25的企業(yè)所得稅,就要就交的太多了,我就想把上面敘述的800萬拿100萬成本出來,這樣我就交500-300-50-100=50*0.25的稅,是這樣的么
哦,老師,上面說的800萬是期間費用職工薪酬,那我23年的申報表是不是就在職工薪酬這里調減100萬
可以的可以這么做的。
哦,老師,上面說的800萬是期間費用職工薪酬,那我23年的申報表是不是就在職工薪酬這里調減100萬
要在職工薪酬明細表里面調整。
那我在費用這里調減100萬少交稅,稅務局它怎么認定我這個100萬是真實存在的呢
你申報個稅的時候是在發(fā)放的次月申報的吧?
沒有,這個賬以前是代賬公司做的,其實這個800萬是虛假的,但是手續(xù)齊全,做的是現(xiàn)金支付憑證,去年匯算的時候因為成本足夠,所以我就把這個800萬給調增出來了,但23年匯算的時候因為招待費過高需要交好多稅,所以我就想著是不是可以把去年那個800萬調一點少交稅,這樣可行不
需要申報個稅,你不申報個稅沒法稅前扣除。
那我能不能在23年12月多結轉一點成本,因為當時想著交點企業(yè)稅所以少結轉了成本,但是忘記了匯算清繳的時候招待費要調,那我如果成本多結轉了是不是要更正申報第四季度的季報?但是當時交了稅,多做成本更正申報的話這個稅怎么辦呢
你好,不可以的,做不了。
我有成本,因為當時算著交點稅所以沒有結轉那么多,我實際發(fā)生的成本也不可以去修改么
好,主要是你沒有申報個稅,怎么抵扣所得稅?
哦哦老師,我說的是這樣的,我現(xiàn)在是23年匯算清繳因為招待費過高導致要交好多稅,前面說的沒有申報個稅這條路走不通我就放棄了,公司賬上工程施工科目里還有很多成本23年沒有結轉,因為當時公司不想在賬上做虧損想要交稅,所以沒有實際結轉材料成本,那我現(xiàn)在面臨的不是因為招待費過高要交很多稅的問題,我可以可以調整23年的賬把成本多結轉一點,這樣是不是就要更正申報第四季度的財務報表和季度的企業(yè)所得稅申報表
你多結轉的是什么成本 材料的嗎
嗯,基本上是材料成本,老師我這只有一次追問了,根據(jù)上述描述,我可以在23年12月重新結轉成本不,將300萬的成本比如說結轉到400萬,然后更正申報23年第四季度的財務報表和季度企業(yè)所得稅
你如果想要反結賬修改12月份的,需要去修改你上報給稅務局的財務報表。所得稅申報表。