你好,不可以這樣處理的,收款付款需要有合同和發(fā)票作為支撐依據(jù)的

我公司為該區(qū)域經(jīng)銷商,現(xiàn)在下游與上游供應(yīng)商的廠家直接外貿(mào)交易,現(xiàn)在上游供應(yīng)商給我公司返利(歐元),請問我公司該怎么做賬呢?另外要涉及什么稅呢?增值稅有嗎?
老師,您好,我想問下汽車4s店給經(jīng)銷商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)的返利賬戶用來進車時抵車款怎么做賬?廠家給開發(fā)票的時候在一張發(fā)票上把返利這一塊開負數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
老師,從廠家進貨后,廠家會給一定比例的返利,返利不知道什么時候會到我家賬上,只有下次訂貨或者下個月訂貨時才知道然后在付款時扣掉返利后再打款到廠家賬上,老師,那這次進的貨我要怎么入賬?是按未扣返利的金額入庫還是按把應(yīng)該給我們的返利扣完的金額再入賬
老師,上游廠家給的返利 ,我們也給下游的經(jīng)銷商,給下游經(jīng)銷商的返利可不可以借:其他應(yīng)收上游廠家某某返利,貸應(yīng)付賬款某某返利抵貨款。 然后上游廠家給我們的返利,沒到賬,怎么做
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個虛擬賬戶,我們購進車子時車價的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對返利部分的處理: 計提返利:借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時:借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
個體戶沒有進項出來,需要開項怎么辦?在免征范圍內(nèi)
個體戶的戶主要做信息采集報工資嗎
你好老師,我是個體工商戶,上個季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進行申報,經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報,稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計積數(shù)為2866000元,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項業(yè)務(wù)編制會計分錄。(2)計算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計分錄
老師您好!9月份注冊的個體,用之前名字變更的,當時都變更好了,十月初報的三季度稅還是正確的,今天準備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報個稅,申報企業(yè)所得稅申報表時,季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個體戶需要申報個稅嗎
為什么多計提要借:應(yīng)交稅費貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認定,那10月份需要申報嗎
怎么處理,沒有發(fā)票
沒有發(fā)票的也可以沖減當期的采購成本和當期銷售收入,沖減的話需要將原本發(fā)票進行部分紅沖