同學你好 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)

我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進場費10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報銷5000元,我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票,但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開的戶頭上,就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了,請問我該怎么做賬呢?
我公司為該區(qū)域經(jīng)銷商,現(xiàn)在下游與上游供應商的廠家直接外貿(mào)交易,現(xiàn)在上游供應商給我公司返利(歐元),請問我公司該怎么做賬呢?另外要涉及什么稅呢?增值稅有嗎?
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負責商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應收;借應收,貸收入,應交稅費;沒有結轉成本這一步,導致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認呢?我現(xiàn)在會計分錄該如何做?關于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師我想問一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務局查了說我們電費不合理,然后就是補交之前的稅費,現(xiàn)在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款,現(xiàn)在想讓另外一家公司承擔,那另一家公司的帳是怎么做呢稅務局的意思是開發(fā)票給另一家公司,但是已經(jīng)補交了增值稅,再開票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調整,那應該怎么做賬呢
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
我公司沒有參與貨物買賣,沒有購進售出貨物,沒有銀行進出貨款,只是因為這個區(qū)域是我們經(jīng)銷,現(xiàn)在給一些傭金。我想問關于這個傭金的財務和稅務的處理方式
同學你好 計入勞務費用就可以
這是收益,怎么會計入費用呢?另外交什么稅呢
我以為你們付出去的傭金呢 收到的計入其他業(yè)務收入
需要交增值稅嗎
同學你好 國內(nèi)的要交