同學(xué)你好 按實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?答過的老師請不要再接了?。。?!不要接了,想聽聽其他老師的!! 謝謝!?。?/p>
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出來的為準(zhǔn)嗎? 答過的老師請不要再接了?。。?!不要接了,想聽聽其他老師的!!不要接了!… 謝謝?。?!
老師,根據(jù)2023年12月的科目余額表在財(cái)務(wù)軟件中填入,怎么出現(xiàn)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款同時(shí)減少,和稅務(wù)局提交的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,要怎么調(diào)整?
老師,現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計(jì)科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款。這是怎么回事?
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
那個(gè)前面報(bào)表不一樣可以嗎?
同學(xué)你好 這沒事的 匯算清繳一致就可以
我是換財(cái)務(wù)軟件根據(jù)之前留下的科目余額表填的期初數(shù),就這兩個(gè)科目對不上,同時(shí)減少
同學(xué)你好 是的 那你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡