你好,同學 建賬按照上年的期末數(shù)據(jù)是今年的期初 不要跟審報表核對,審報表可能有調(diào)整之類的
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
企業(yè)賬務 1-5月記賬和報表是一個會計做的 6-12月記賬和報表是另一個會計做的 6月新會計根據(jù)5月科目余額表期末余額新建賬套,導致資產(chǎn)負債表的年初數(shù)和5月之前的資產(chǎn)負債表年初數(shù)不一致
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應收和應付賬款都成了負數(shù)
老師請問,我新建一個賬套,比如2023年6月建賬,那我的期初數(shù)是2022年的期末余額吧,2023年1-6月的累計數(shù)填到本年累計里,那我填的這個2022年的資產(chǎn)負債表期末數(shù)(2023年期初數(shù))與電子稅務局4季度報表資產(chǎn)負債表的數(shù)一致嗎(小規(guī)模納稅人)
老師,個人給公司維修機械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會資產(chǎn)負債不平求解
老師,你好,請問高新技術產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機械,個人需要給公司代開勞務費發(fā)票還是維修費發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務公司,收到物流費10000怎么記賬
老師,9月1號借方應收賬款200,貸方壞賬準備--應收賬款10;補提壞賬準備15,問月底應收賬款余額?
老師,公司支付廣告費,現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,如果該比廣告費退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金負數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報,還可以更改進項稅抵扣嗎?
假如不和稅務申報的第一次報表對的話, 我第二季度的報表不就和第一季度申報表數(shù)據(jù)銜接不上了嗎?
這個沒事的,沒有勾稽的,同學
只要當期的期末余額填寫對就可以的
期中建賬, 從2023-12月開始建賬 只用2023-12累計科目余額表的 期初數(shù)據(jù)和累計發(fā)生額數(shù)據(jù)就可以了,對嗎?
期中建賬, 從2023-12月開始建賬 只用2023-12累計科目余額表的 期初數(shù)據(jù)和累計發(fā)生額數(shù)據(jù)就可以了,對嗎? 是的,同學