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老師,現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報的資產(chǎn)負債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務申報的資產(chǎn)負債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應收款,應收賬款。這是怎么回事?

2024-05-21 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 13:30

你好,同學 建賬按照上年的期末數(shù)據(jù)是今年的期初 不要跟審報表核對,審報表可能有調(diào)整之類的

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快賬用戶1648 追問 2024-05-21 13:31

假如不和稅務申報的第一次報表對的話, 我第二季度的報表不就和第一季度申報表數(shù)據(jù)銜接不上了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 13:32

這個沒事的,沒有勾稽的,同學

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齊紅老師 解答 2024-05-21 13:33

只要當期的期末余額填寫對就可以的

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快賬用戶1648 追問 2024-05-21 13:35

期中建賬, 從2023-12月開始建賬 只用2023-12累計科目余額表的 期初數(shù)據(jù)和累計發(fā)生額數(shù)據(jù)就可以了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 13:41

期中建賬, 從2023-12月開始建賬 只用2023-12累計科目余額表的 期初數(shù)據(jù)和累計發(fā)生額數(shù)據(jù)就可以了,對嗎? 是的,同學

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你好,同學 建賬按照上年的期末數(shù)據(jù)是今年的期初 不要跟審報表核對,審報表可能有調(diào)整之類的
2024-05-21
是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù) 你這個申報給稅局的時候這個年初數(shù)根據(jù)之前2019.12月期末數(shù)去填寫下,這個是有問題,還有這個對應這個利潤表表本年累計數(shù)也沒有之前數(shù)字,這個需要你自己相加下申報給稅局
2020-10-14
1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運營歷史科目余額與財務報表上報的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進行了調(diào)整,但沒有在財務報表中反映。 3.在錄入上一年度未結賬的數(shù)據(jù)時,可能存在錯誤或者遺漏,導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不準確。 4.在本年結賬前,如果在資產(chǎn)負債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況,導致數(shù)據(jù)不準確
2023-12-07
你好,是的,應當是一致的。
2024-04-03
同學你好,你手工和系統(tǒng)每一個科目核對一下,看看問題。如果新建賬,用科目余額表就可以了,不用編資產(chǎn)負債表。
2020-08-12
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