你好這個(gè)只看最后你要補(bǔ)稅還是要退稅,只做補(bǔ)稅或者退稅的憑證就可以了。
老師,交了稅控盤年費(fèi),原本用年費(fèi)全額抵稅,做了一筆分錄,現(xiàn)在需繳納的稅額沒有超過年費(fèi)不能抵扣,那么之前做的那一筆分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用)是否可以直接刪掉呢,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有用年費(fèi)抵稅
老師 我在今年的時(shí)候調(diào)整了一筆分錄 本來是去年的費(fèi)用 我在今年調(diào)到了去年 那么我在今年匯算去年的匯算清繳的時(shí)候我要納稅調(diào)減這一部分 那么我在明年匯算今年的時(shí)候需要做調(diào)整嗎
1.去年1筆應(yīng)付職工薪酬工資在今年匯算清繳時(shí)未支付,做了納稅調(diào)增,請(qǐng)問做完之后,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 2.現(xiàn)在支付了那筆貨款,應(yīng)該怎么做分錄 3.需不需要調(diào)整今年做的所屬期為去年的企業(yè)所得稅匯算清繳表
就是應(yīng)該怎樣做,才可以既算去年的成本,進(jìn)項(xiàng)稅額今年還能抵扣,分錄應(yīng)該怎么做
老師,匯算調(diào)增交稅,是不是需要做一筆分錄的,去年的費(fèi)用沒做,今年做的話可以抵扣成本嘛,應(yīng)該怎么做
電子發(fā)票下載下來有章,打印出來沒有章??蛻粢獛д碌?,怎么操作
老師,我三月開的發(fā)票290000,開錯(cuò)了這個(gè)月紅沖了,我是小規(guī)模,這個(gè)季度我已經(jīng)開了十萬(wàn)的普票了,如果我在開290000會(huì)不會(huì)超三十萬(wàn)交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營(yíng)范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對(duì)公就是要對(duì)私,現(xiàn)在我們想著讓客戶對(duì)私給公司法人私戶,以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開一下以個(gè)人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師早上好,我想請(qǐng)教下如何管理好倉(cāng)庫(kù),目前公司倉(cāng)庫(kù)有四五個(gè)人,但是賬實(shí)不符,目前是倉(cāng)庫(kù)自己在系統(tǒng)里打領(lǐng)料單,這個(gè)打單權(quán)限我感覺不妥,如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計(jì)劃部,PMC,
擔(dān)保公司可以用資本金購(gòu)買公司經(jīng)營(yíng)用房產(chǎn)嗎
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤(rùn)為負(fù)80萬(wàn),虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無票收入500萬(wàn),3月開了100萬(wàn)的發(fā)票,無票收入又做了300萬(wàn),那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
好的,那看下我后面說的問題
你好,你的意思是說今年收到了這個(gè)發(fā)票是不是? 如果是屬于去年的業(yè)務(wù)的發(fā)票,你是可以在匯算清繳上面扣除的。
不是,我的意思收到了很多去年沒做的費(fèi)用發(fā)票,可以抵扣今年的利潤(rùn)嘛
你好這個(gè)發(fā)票開票日期是去年還是今年?
老師我說的你沒看嘛,去年的發(fā)票啊
你好!我看了,想確認(rèn)下,你說的這種,按權(quán)責(zé)發(fā)生制來說是不能抵扣今年的
不能用嘛,只能當(dāng)年做當(dāng)年的了,那今年開的為啥可以抵扣去年的了
你好,是這樣子的,如果你業(yè)務(wù)確實(shí)是去年發(fā)生的,然后今年開發(fā)票的話,是可以當(dāng)做去年的。
為啥去年的發(fā)票,不能做今年的成本
你好!因?yàn)椴环蠙?quán)責(zé)發(fā)生制
那如果要做的話呢,怎么做賬,為什么沒做的資產(chǎn)可以做呢
你好,你如果想做正規(guī)就是這樣,你如果可以不用那么正規(guī),就按自己說的做就行了。
那咋做呢,啥叫不正規(guī)啊
你好,去年的發(fā)票,你要做今年的成本,要看你實(shí)際情況 比如去年購(gòu)進(jìn)了1個(gè)手機(jī),今年才賣出去,就可以做今年的成本 如果你是去年的費(fèi)用,比如辦公費(fèi),你計(jì)入今年的費(fèi)用,就不合規(guī),你一定要做今年的費(fèi)用,是能做,但是不合規(guī)
老師,一個(gè)員工兼職,買東西可以正常報(bào)銷嘛
你好是給公司買的就可以。
這種兼職人員要申報(bào)個(gè)稅嘛
你好,是的,是要申報(bào)個(gè)稅的。