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2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300

2025-08-27 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-27 07:54

第一個(gè)對 其他的不對 不做第二個(gè) 第三個(gè)金額78400 匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶2399 追問 2025-08-27 08:02

借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 8400 貸:利潤分配 - 未分配利潤 8400 因2024年匯算清繳已完成,是 2025年匯算清繳時(shí)利潤調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 08:06

24年調(diào)增 修改24年 當(dāng)時(shí)沒發(fā)票你沒調(diào)增嗎 別人沒有給你開發(fā)票你就做了費(fèi)用

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同學(xué)你好,2020年度的匯算清繳還沒有結(jié)束呢,發(fā)現(xiàn)的在匯算清繳前都是可以去做調(diào)整的,
2021-01-16
你好,同學(xué)。 你這樣看處理并沒什么問題,你是覺得哪里有疑問。
2021-01-16
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-29
你好 1.銷售產(chǎn)品,銷售價(jià)款為2000萬元,該批產(chǎn)品銷售成本為1250萬元,款項(xiàng)尚未收到。(逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本) 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2.收到罰款15萬元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 3.以銀行存款支付罰款2萬元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款? 4.應(yīng)記入“稅金及附加”賬戶的城市維護(hù)建設(shè)稅為25萬元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 5.計(jì)提短期借款利息8萬元 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 6.以銀行存款支付銷售費(fèi)用5萬元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款? 7.計(jì)提生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊100萬元,計(jì)提管理用固定資產(chǎn)折舊50萬元. 借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊? 8.以銀行存款支付其他管理費(fèi)用20萬元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款? 計(jì)算本年度應(yīng)交所得稅費(fèi)用=(2000萬—1250萬%2B15萬—2萬—25萬—8萬—5萬—50萬—20萬)*25% 借:所得稅費(fèi)用??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 (2)將有關(guān)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,營業(yè)外支出,稅金及附加,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用 借:主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,貸:本年利潤?
2022-12-20
同學(xué)你好 表在哪里呢
2022-12-20
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