你好,你這個(gè)月沖紅了29萬,又重新開29萬,是沒有超過的
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申請(qǐng)自己開專票,專票的金額會(huì)和普票的匯算在一起嗎?就是假如這個(gè)季度普票開了20萬,專票開了十萬,。算不算超過三十萬,
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
小規(guī)模第三季度開了三十萬專票,因?yàn)閭渥⒂姓` 第四季度沖紅重新開了了三十萬專票,那第四季度有多少免稅稅額,今天去大廳開十三萬專票上面提醒已經(jīng)開了三十萬,因?yàn)槠掌币查_了十萬了,沒敢開這十三萬,請(qǐng)問老師還能再開嗎,我們這個(gè)月是有多少免稅稅額
老師小規(guī)模上個(gè)季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個(gè)季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師,我們小規(guī)模上季度超了30萬,交稅了。這個(gè)月我可以沖紅發(fā)票,第三季度退稅不
老師,我們有一家個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)是21年注銷了稅務(wù),但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
國內(nèi)的公司能給國外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報(bào)關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走啊?也需要報(bào)關(guān)還是啥?
老師您好,請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管考試計(jì)算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請(qǐng)教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計(jì)預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計(jì)是42500元,對(duì)方公司發(fā)放他工資合計(jì)51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊(cè)資本是10萬,以前是2個(gè)股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報(bào)印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少???增值稅
這個(gè)季度我除了開這29萬的發(fā)票之外還有20萬的額度是免稅的唄
你好,是的。你理解為59以內(nèi)都免稅。不開專票。
好謝謝老師
你好,不用客氣的了。