你好3月份開了之前的無票收入的嗎 是的話是的200
老師,專票開了10幾萬,無票收入幾萬,無票的幾萬應(yīng)該是免稅的吧?無票的銷售額主表上填了第9、10欄和19、20欄,附表第5欄填專票收入還是填專票加無票的收入
2020年確認(rèn)無票收入400萬,2021年補開這400萬發(fā)票,紅沖400無票收入,新增銷售收入200萬。2021年的開票金額就是600萬,那么是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人。
去年11月份做了無票收入 發(fā)票采集未填寫無票收入金額 在申報表填列了 這期無票收入又開發(fā)票了 發(fā)票采集填寫負(fù)數(shù)無票收入 申報表再填寫可以嗎
我公司是一般納稅人,3月份做了無票收入10萬,在4月份的時候補開了發(fā)票10萬,那在申報4月份收入時,怎么沖減3月份申報的無票收入
如果我累計銷售總額200萬,無票收入160萬,開票40萬。在11月份實際收入50萬,開票60萬(60萬包含了之前的無票收入)。是不是報增值稅申報時,開票收入填60萬,無票收入填-10萬。這樣合計總收入50萬
我是會計專業(yè)畢業(yè)的,今年考過初會,7月來一個一般企業(yè)上班,這個企業(yè)的老板有一個合作社和一個股份有限公司,現(xiàn)在讓我做合作社和兩個子公司的賬,第一個問題現(xiàn)在這個兩個子公司合并到一起,但是老板要求一個合并到一起的一個公司的賬要內(nèi)部分開,外賬不分開不知道怎么做?第二個問題我們這一部分的貨從合作社進貨,但是這個老板是一個,從合作社進貨享受免稅政策這樣是不是合理,
你好,公司實繳后,股東退出了,新股東需要重新實繳嗎?掛賬的投資款,怎么處理
老師 公司是外資企業(yè) 取得的這種票據(jù)可以報銷的哈
我公司把使用過車子賣給自己關(guān)聯(lián)公司,可以自己開發(fā)票不?
老師您好,我有一個單位剛成立,我現(xiàn)在要做個稅0申報,這個一定得是法人嗎?還是可以別的人。謝謝老師
請問:這道題怎么選,
老師好,國科小彌補虧損時間是幾年?
老師,請問一下開票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整???調(diào)整應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅0.01可以不?
fca報關(guān)是不是報關(guān)單需要寫港雜費,但單證備案是不是就不用港雜費發(fā)票嗎?因為不是我方出的費用
老師,請問一下開票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整???
3月份不是開的之前的無票收入,是另外業(yè)務(wù),那3月無票收入還是填300萬,那開的票100萬,怎么填寫呢
那就是300萬無票收入 開票金額100萬 一共400萬
4月之前的無票收入800萬開了300萬,然后4月無票收入200萬,在無票收入那欄就應(yīng)該填寫-100萬對嗎
你好對的 是這么做的
4月的分錄怎么寫呢
沖以前月份無票收入借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、-300 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù) 開票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、300 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 無票收入 借應(yīng)收賬款、 貸主營業(yè)務(wù)收入、200 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
發(fā)出貨物做了無票收入300萬,開票是298萬,2萬是運輸途中的損耗,這2萬是不是可以做成營業(yè)外支出,該如何寫分錄呢
借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-300 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快