你好,如果連續(xù)12個月或4個季度超過500萬元,是要轉(zhuǎn)為一般納稅人的
我們公司是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,有一項工程今年已完工還未開發(fā)票,但是對方公司要求我們2021年才開發(fā)票,如果明年再確認收入開具發(fā)票,我們公司明年可能會超出小規(guī)模納稅人銷售額500萬的標準而升為一般納稅人, 我們公司能否先在今年2020年先確認收入,按無票收入申報增值稅并繳納?2021年再開具發(fā)票,這樣子銷售額算2020年還是2021年?是否還符合小規(guī)模納稅人500萬以內(nèi)的標準?
2020年確認無票收入400萬,2021年補開這400萬發(fā)票,紅沖400無票收入,新增銷售收入200萬。2021年的開票金額就是600萬,那么是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人。
老師問一個是關于跨年補開發(fā)票的問題 具體就是:2021年銷售貨物收入是14萬(無票收入)已申報納稅了。今年2022年5月對方要開發(fā)票,那我是不是重復報增值稅和企稅了
甲公司為增值稅3%的小規(guī)模,2022年一季度開普票收入為38萬,第二季度開普票收入200萬,及無票收入8萬,第三季度普票收入301萬,專票收入6萬,需交多少增值稅??另外,年銷售收入超過500萬,需轉(zhuǎn)為一般納稅人,什么時候強制轉(zhuǎn),用不用補交之前超過500后的增值稅
員工已個人名義為公司貸款,利息可以作為成本嗎
老師這個是開什么項目合同是不是有點問題
什么時候用預計負債什么時候用合同負債,總是會混亂
新公司設立時董事 經(jīng)理 財務負責人必須設立嗎 具體什么要求
我現(xiàn)在要更正2季度的所得稅報表,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額有誤1-2季度的資產(chǎn)總額有誤,能修改嗎
老師您好,我公司跟a公司有簽訂一個合同,由我公司服務學校,學校向我公司打款,然后我公司扣下收款的百分之5剩余打給a公司,a公司根據(jù)我公司的打款金額給我公司開具了發(fā)票?,F(xiàn)在我要做收入,我是按總的收款確認呢?還是按我自己留下來的.百分之5確認呢?a公司給我公司開的發(fā)票內(nèi)容是研發(fā)技術服務費
所得稅上的資產(chǎn)總額重要嗎
現(xiàn)在主要是有兩個公司吧,就是要注銷。注銷的時候可能牽扯到一些稅務上面兒問題,需要調(diào)整。反正就是肯定是還是。領導的意思就是,少交或者是你不交的話,現(xiàn)在是不太現(xiàn)實,就是想少交點兒稅,怎么把這個清水證明出來,然后就是注銷兩家公司。
2024年做無票86萬,2025年可沖回這部分無票,賬務怎么處理,2024年匯算怎么更正
老師,我公司租的房子打了個押金2000,打的是A然后昨天對方給我們退押金,退押金的人是她媳婦,b,可以嗎,需要啥附件嗎
1如果2021年2月份確認開票600萬,那么就直接轉(zhuǎn)為一般納稅人了? 2如果2021年2月份確認開票499萬,那么就要等到2022年2月份才能再開票。這樣就不會轉(zhuǎn)為一般納稅人了?
你好,時間是滾動連續(xù)的呢,不知道你的提問考慮的是什么哦!
我有860萬的收入沒有確認,發(fā)票也沒開。季報?,F(xiàn)在想著先確認一部分無票收入,如果2021年一下開出去這么多發(fā)票會轉(zhuǎn)一般納稅人的。怎么籌劃一下申報銷售收入。
如果一定要籌劃 那你滾動開出的發(fā)票不要超過500萬呢。
那2020年這個第四季度就得先確認一部分收入,然后等到開票的時候紅沖這部分無票收入,那么到了2021年的第四季度就把2020年第四季度的400萬滾動掉了。此時就可以一次把剩余的460萬全都開出去了。這樣操作對嗎?
紅沖這么大的金額是否有風險你得考慮哦。
對方現(xiàn)在不要發(fā)票,但是2021年肯定會要這個發(fā)票的。那現(xiàn)在怎么辦?開出來放著,那購買方又不要,非得要明年再開。老師有辦法解決嗎?
這個沒有辦法的呢。紅字還是要把發(fā)票收回來的。還是轉(zhuǎn)為一般納稅人吧。
謝謝老師
不客氣的,祝你工作愉快