你好; 你21年報稅了 。 你22.5月先紅沖無票收入 在開票 ; 稅額和 不含稅收入金額一模一樣的話; 你5月就是一正一負數(shù) ; 不影響你5月稅額的
去年申報了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師問一個是關(guān)于跨年補開發(fā)票的問題 具體就是:2021年銷售貨物收入是14萬(無票收入)已申報納稅了。今年2022年5月對方要開發(fā)票,那我是不是重復(fù)報增值稅和企稅了
老師,我們?nèi)ツ?2月收入5萬,對方說不要發(fā)票了。我們就報無票收入了,今年又要發(fā)票了,我們做了沖回無票,和開票,報增值稅的時候只能是0,說是和實際開票不符,這我們做的對么
老師,我想問,我有一筆利息收入,去年我確認了收入,但是因為小規(guī)模不交稅,我就沒有在增值稅那里申報無票收入,今年1月份對方要求開發(fā)票了,我也開出了,那我今年賬務(wù)要處理么
老師,我想問一下,我們今年收了一筆款,但是對方一直沒有要求開票,我就申報了未開票收入。但是上個月票開出來了,那我怎么報稅呢,那不是要重復(fù)報兩次嗎?
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負,企業(yè)稅稅負
老師好,我們這個月進項票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票,下個月再開,那我賬上面是不是也要把對應(yīng)的收入做到下個月???
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計出來半成品的人工行嗎(拿當月所有人工費用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報賬沖銷,請問賬上有余額責任會計的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會不不反咬會計沒有及時找他銷賬?
請問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費怎么做賬?
建筑工程合同簽在4月,4月是小規(guī)模,5月升為一般納稅人,給乙方開票,施工,我收入成本確認是在幾月,發(fā)票進項抵扣在哪個月
勞務(wù)派遣公司必須給員工繳納5險一金嗎?
都沒開票 能紅沖?
?你好;? ? ? ? 無票收入沖分錄 ; 可以的 呀 ; 你不是之前做無票收入分錄 報稅了嗎? ?
已申報納稅了
?你好; 那就是 按我說的? ?
就是開一張紅沖發(fā)票 在重新來一張正數(shù)發(fā)票是吧
?不是開紅沖發(fā)票 ;? ? 是讓你做紅沖分錄 而已? ; 紅沖之前無票收入? ? ?紅沖稅額 ;? 你正常開一張發(fā)票出去 ;? ? ? 你明白我說的不 ;? ? ? ?
現(xiàn)在明白了
?明白 就好; 那你就按我說的去操作下即可??