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客戶(hù)把商品賣(mài)給我們,我們沒(méi)付錢(qián),客戶(hù)想用這個(gè)錢(qián)再買(mǎi)我們的原材料,怎么做賬

2025-08-27 22:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-27 22:49

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齊紅老師 解答 2025-08-27 22:56

您好,客戶(hù)把商品賣(mài)給我們但沒(méi)付錢(qián),我們賬上記“借:庫(kù)存商品(或原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-客戶(hù)”(假設(shè)取得專(zhuān)票,比如商品價(jià)稅合計(jì)11300元,不含稅價(jià)10000元,稅1300元,則做“借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款-客戶(hù)11300”);之后客戶(hù)用這筆欠款買(mǎi)我們的原材料,我們按正常銷(xiāo)售原材料處理,把應(yīng)付賬款抵掉,假如原材料售價(jià)也是11300元(含稅),不含稅價(jià)10000元,稅1300元,成本7000元,我們賬上先確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅“借:應(yīng)付賬款-客戶(hù)11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1300”,再結(jié)轉(zhuǎn)成本“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸:原材料7000”,這樣既抵了欠款又完成了銷(xiāo)售

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