多交的稅計入稅金及附加科目就行
增值稅實際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面???做怎樣的分錄?比如說上個月銷項稅額是100.02實際繳納100.01
請問下 增值稅因為和報表上四舍五入計提的時候多了一分錢 現(xiàn)在這個月繳納多了一分錢 怎么調(diào)整分分錄啊
請問一下 開出去的增值稅專票 計提增值稅的時候借 應交增值稅 貸未交增值稅 繳納增值稅的時候 分錄做成借應交增值稅 貸 銀行存款了 這個要怎么把賬調(diào)回來啊
郭老師,有一筆無票收入繳納的增值稅和賬上掛的應交稅金—未交增值稅相差一分錢要怎么調(diào)增,繳納的多一分錢,掛賬的少一分錢?
前期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)金額有誤,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?未交增值稅有十萬多塊錢,實際上都已經(jīng)繳納過了,請問老師這個怎么調(diào)整呢?
借:以前年度損益調(diào)整30 貸:預計負債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調(diào)整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產(chǎn) (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調(diào)整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調(diào)整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負債 6,老師,您好,為什么應收退貨成本是遞延所得稅負債呢?
老師,我們是可以針對單個施工項目跟稅務申請簡易征收是吧?然后符合簡易征收的這個項目,還能進項抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對公司稅務這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報表,利潤總額就是財務報表利潤表的利潤總額是吧
8月預收客戶10月的租金,可以等10月開發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開的運費發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費怎么開票?
1、公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)中“應納稅所得額:股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)凈值(投資成本)”如果公司沒有進行實繳,轉(zhuǎn)讓時也沒收款應納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”適用 萬分之五(0.05%) 的稅率,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)時怎么取數(shù)的?
老師一套設(shè)備200多萬。,里面有72個設(shè)備,其中有20多個是價格較低的,我要建立固定資產(chǎn)卡片,一物一卡的話,那這邊價格低的我可以20多個錄一個卡片嗎還是咋弄
公司100萬款轉(zhuǎn)老板的另外一家公司,其他應收掛超過一年了,這怎辦
文化建設(shè)服務費現(xiàn)在還有減半征收的稅收政策嗎?