就是按轉(zhuǎn)股收入取數(shù),沒有收入就不交
老師好,想咨詢個(gè)問題,公司去年7月中旬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,大股東(占股80%)轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)給一個(gè)新股東,但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未約定轉(zhuǎn)讓價(jià)格,當(dāng)時(shí)交了印花稅,現(xiàn)在專管員讓轉(zhuǎn)讓方按照去年7月31日所有者權(quán)益20%的金額按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅,有什么依據(jù)嗎?公司認(rèn)繳制,未實(shí)際出資,也未分紅
個(gè)人所得稅:以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”20%的稅率繳納個(gè)人所得稅;(國家稅務(wù)總局公告2014年第67號(hào)第四條) 想問下公司轉(zhuǎn)讓費(fèi)2萬元,原值0元,未分配利潤負(fù)數(shù),這種情況要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅嗎? 另一種情況:公司轉(zhuǎn)讓費(fèi)2萬,原值0,未分配利潤5萬,這種情況怎么交轉(zhuǎn)讓個(gè)稅
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,比如A持有公司100%股權(quán),將其4%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B,股價(jià)原值1萬元,轉(zhuǎn)讓取得所得12萬元,是不是A需要按照(12-1)11萬元計(jì)算財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅,這11萬部分在賬務(wù)中是可以作為A的實(shí)收資本入賬,還是作為B的資本溢價(jià)入賬
老師好,想問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-取得股權(quán)所支付的金額-轉(zhuǎn)讓過程中所支付的相關(guān)合理費(fèi)用)×20% 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅里的取得股權(quán)所支付的金額,如果認(rèn)繳和實(shí)繳不一致,也就是只實(shí)繳了一部分,那轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的話,這個(gè)取得成本怎么算呢?按實(shí)繳的注冊資本乘以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例嗎?
認(rèn)繳制企業(yè),公司章程沒有實(shí)繳資本金額且個(gè)人股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給配偶。個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)上備案的凈資產(chǎn)是填寫上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益期末數(shù)額嗎,為正數(shù)、盈利狀態(tài),是如何影響個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅等計(jì)算的,可以了解一下怎么算嗎?謝謝個(gè)人股東變動(dòng)情況報(bào)告表中的股權(quán)原值、凈資產(chǎn)份額如何填寫?轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳部分還需要繳納個(gè)人所得稅、印花稅、企業(yè)所得稅嗎,還是原值、每股凈資產(chǎn)(凈資產(chǎn)份額)都填0元,應(yīng)納稅所得額也填0元嗎?謝謝
公戶有進(jìn)賬,可以零申報(bào)嗎?
公司收到一筆款200萬,是老板前期個(gè)人和其他公司合作的收入,對方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來代收代付
我發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單的提單號(hào)跟提單的號(hào)碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報(bào)關(guān)單上的提單號(hào)碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個(gè)體戶經(jīng)營者買車和車險(xiǎn)開給他本人的票能作為個(gè)體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會(huì)賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個(gè)虛的庫存,如果開票做無票收入 ,這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預(yù)繳的時(shí)候是只預(yù)繳這100萬呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬的呢?