同學(xué)你好 只要溢價(jià)了就要繳納所得稅
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨(dú)資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個(gè)人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因?yàn)槭欠蚱?,所以我在股?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,那印花稅是不是就是0 繳納的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺(tái)說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個(gè)稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因?yàn)槭欠蚱薮_實(shí)是沒掏錢
個(gè)人所得稅:以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”20%的稅率繳納個(gè)人所得稅;(國家稅務(wù)總局公告2014年第67號(hào)第四條) 想問下公司轉(zhuǎn)讓費(fèi)2萬元,原值0元,未分配利潤負(fù)數(shù),這種情況要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅嗎? 另一種情況:公司轉(zhuǎn)讓費(fèi)2萬,原值0,未分配利潤5萬,這種情況怎么交轉(zhuǎn)讓個(gè)稅
A公司持有B公司80%股權(quán),同時(shí)A公司的全資子公司C公司持有B公司20%股權(quán)。B公司的注冊(cè)資本為5000萬元,A、C公司的出資額分別為4000萬元和1000萬元。A、C公司因調(diào)整投資結(jié)構(gòu),擬將B公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給D公司。截至股權(quán)轉(zhuǎn)讓日,B公司的賬面凈資產(chǎn)為6000萬元,其中盈余公積400萬元,未分配利潤600萬元,商定轉(zhuǎn)讓價(jià)格與B公司賬面凈資產(chǎn)相同。(假定A、B、C公司企業(yè)所得稅率皆為25%) 請(qǐng)?jiān)谙率鋈齻€(gè)方案中選擇最優(yōu)方案。 轉(zhuǎn)讓方案一:按照賬面價(jià)值轉(zhuǎn)讓。 轉(zhuǎn)讓方案二:分配股利后再行轉(zhuǎn)讓。 轉(zhuǎn)讓方案三:股權(quán)整合后再行轉(zhuǎn)讓。 提示:查閱《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)企業(yè)重組有關(guān)企業(yè)所得稅處理問題的通知》(財(cái)稅[2014]109號(hào)),《國家稅務(wù)總局關(guān)于資產(chǎn)(股權(quán))劃轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第40號(hào)) 分析上述轉(zhuǎn)讓方案,應(yīng)注意的問題:
認(rèn)繳制企業(yè),公司章程沒有實(shí)繳資本金額且個(gè)人股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給配偶。個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)上備案的凈資產(chǎn)是填寫上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益期末數(shù)額嗎,為正數(shù)、盈利狀態(tài),是如何影響個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅等計(jì)算的,可以了解一下怎么算嗎?謝謝個(gè)人股東變動(dòng)情況報(bào)告表中的股權(quán)原值、凈資產(chǎn)份額如何填寫?轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳部分還需要繳納個(gè)人所得稅、印花稅、企業(yè)所得稅嗎,還是原值、每股凈資產(chǎn)(凈資產(chǎn)份額)都填0元,應(yīng)納稅所得額也填0元嗎?謝謝
注冊(cè)資本200萬,實(shí)繳13萬,股權(quán)占比100%,目前想轉(zhuǎn)讓股權(quán)60%給兩個(gè)人,公司凈資產(chǎn)和未分配利潤都為負(fù)數(shù)。如果0元轉(zhuǎn)讓,那個(gè)稅申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得收入為0的話,財(cái)產(chǎn)原值13萬,這要怎么交個(gè)稅,符合稅收規(guī)定嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
上面的例子我應(yīng)該怎么交稅
要交的2萬乘以20% 2.要交的 2萬%2B5萬乘以20%