是科目錯(cuò)是這樣不?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)嗎:1、計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽(tīng)那個(gè)呢?
老師計(jì)提增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個(gè)科目可以看出來(lái)我一共繳納了多少稅費(fèi)?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一下 開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)票 計(jì)提增值稅的時(shí)候借 應(yīng)交增值稅 貸未交增值稅 繳納增值稅的時(shí)候 分錄做成借應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款了 這個(gè)要怎么把賬調(diào)回來(lái)啊
生產(chǎn)企業(yè)試生產(chǎn),投入原材料不多,試產(chǎn)出1噸多產(chǎn)成品,自己檢測(cè)達(dá)標(biāo),等客戶(hù)回復(fù)。試生產(chǎn)能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用么?產(chǎn)成品怎么記賬
@董孝彬老師,啥意思?沒(méi)懂,別的老師別回答?
客戶(hù)把商品賣(mài)給我們,我們沒(méi)付錢(qián),客戶(hù)想用這個(gè)錢(qián)再買(mǎi)我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報(bào)
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,有幾筆銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不讓開(kāi)票,下個(gè)月再開(kāi),那我賬上面是不是也要把對(duì)應(yīng)的收入做到下個(gè)月???
董效彬老師接一下。。。 問(wèn)題還沒(méi)問(wèn)完。。。 半成品我沒(méi)法去盤(pán),直接按半成品的料成本與入庫(kù)庫(kù)存商品的料成本 的比例 去 合計(jì)出來(lái)半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒(méi)有來(lái)報(bào)賬沖銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)賬上有余額責(zé)任會(huì)計(jì)的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會(huì)不不反咬會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)找他銷(xiāo)賬?
請(qǐng)問(wèn):A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對(duì)方未開(kāi)發(fā)票來(lái),怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費(fèi)怎么做賬?
就是繳納的科目錯(cuò)了 現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)啊 做反的也調(diào)回來(lái)不對(duì)
更正為正確的分錄時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)。增值稅。
就是繳納的時(shí)候的分錄錯(cuò)了 你這個(gè)是計(jì)提的時(shí)候吧
我這個(gè)是更正的,錯(cuò)誤的分錄就是把錯(cuò)誤的科目更正為正確的,交納錯(cuò)誤的就是這個(gè)更正。因?yàn)橘J方是銀行存款沒(méi)錯(cuò)誤,咱就把錯(cuò)誤的直接更正為正確的了。