是的,那個(gè)簡(jiǎn)易征收不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的了
老師,我們是一般納稅人,有一個(gè)項(xiàng)目符合簡(jiǎn)易征收,是不是我只是這個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收,而且36個(gè)月不能改變?其他項(xiàng)目不受影響,還實(shí)行一般計(jì)稅?
老師,我們公司和開發(fā)商公司準(zhǔn)備簽一個(gè)合同,他們說這個(gè)項(xiàng)目他們是簡(jiǎn)易征收的,我想問下,我們公司是否也可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收?
老師您好 我單位是建筑公司 有一般也有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目 建造師及會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)費(fèi)開專項(xiàng)可以全額抵扣嗎 還是按一般及簡(jiǎn)易項(xiàng)目比例算能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
你好老師,我們公司是一般納稅人建筑企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目符合簡(jiǎn)易征收,如果我們沒有分包,自己干,增值稅是直接按簡(jiǎn)易稅率全交還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額交
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在說工程屬于3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅要轉(zhuǎn)出,借:工程施工100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100,然后在電子稅務(wù)局申報(bào)附表二第17欄簡(jiǎn)易征收辦法征稅項(xiàng)目用填100,對(duì)嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者買車和車險(xiǎn)開給他本人的票能作為個(gè)體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤(rùn)又過高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤(rùn)過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤(rùn)過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會(huì)賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個(gè)虛的庫(kù)存,如果開票做無票收入 ,這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預(yù)繳的時(shí)候是只預(yù)繳這100萬呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬的呢?
老師,請(qǐng)問下,我公司跟甲方約定一定條件后有商業(yè)折扣,但是開具的發(fā)票金額是折扣后的金額,發(fā)票上未體現(xiàn)商業(yè)折扣,也沒在備注欄備注折扣,那像我們這種情況會(huì)要求補(bǔ)交稅款嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
殘保金季節(jié)性用工人數(shù)怎么理解,季節(jié)工每年幾個(gè)月有使用,但是沒有直接與我公司簽訂勞動(dòng)合同,直接與勞務(wù)公司簽合同,勞務(wù)公司跟我們之間簽合同,人數(shù)計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
預(yù)交稅款的時(shí)候那個(gè)銀行扣繳能去柜臺(tái)刷自己的私卡嗎? 三方協(xié)議能銀行有限制嗎?
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比如,可以針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目去申請(qǐng)這種征收方式是吧?然后也必須單獨(dú)歸集和整理這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)成本,是不能抵扣的。但其他正常的項(xiàng)目就正常開9%發(fā)票,也可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)嘛?
不需申請(qǐng),直接接簡(jiǎn)易計(jì)稅開發(fā)票就行。對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣
不是要稅務(wù)局備案嗎?不然選不了3%稅率施恩
勾選優(yōu)惠政策那個(gè)賦碼就行