你好,是多交了少交了的這種你可以放到營(yíng)業(yè)外收支,你現(xiàn)在是多了還是少了?
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡(jiǎn)易計(jì)稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢呀 分錄?
老師,問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)和申報(bào)表要繳納的增值稅因?yàn)樗纳嵛迦氩盍藥追皱X,這個(gè)差的幾分錢怎么做分錄調(diào)平
老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢
上一個(gè)會(huì)計(jì)暫估的增值稅多估了一分錢,稅錢繳納好了,現(xiàn)在賬上還掛了一分錢,我怎么寫分錄?
老師您好,請(qǐng)問繳納的稅款比賬上的未交增值稅少一分錢?繳納稅款時(shí)如何做賬呢?
請(qǐng)問一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運(yùn)輸公司,因?yàn)楣拒囕v不夠外面找了其他車輛拉運(yùn),這樣司機(jī)的工資按工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得呢
老師:在報(bào)今年所得稅年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬(wàn),銷項(xiàng)稅額是對(duì)的,少了2萬(wàn)我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報(bào)好的賬務(wù)報(bào)表我是不是要去更正一下。
公司購(gòu)買了一個(gè)軟件,跟硬件一起使用就組成一臺(tái)機(jī)器銷售給客戶,因?yàn)檫@個(gè)軟件可以一直使用我就作進(jìn)無(wú)形資產(chǎn),十萬(wàn)不到,然后無(wú)形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬(wàn),現(xiàn)在在填寫匯算清繳的時(shí)候,按無(wú)形軟件攤銷填寫,系統(tǒng)就成了調(diào)增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯(cuò)了?
老師,法人名下的車過戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機(jī)構(gòu),分公司交納的員工社保費(fèi)可以在總公司申報(bào)嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開設(shè)的社保賬戶
老師,計(jì)提盈余公積是根據(jù)賬套計(jì)提還是申報(bào)那個(gè)?因?yàn)槿绻?dāng)年記到未分配利潤(rùn)有差額
老師,匯算清繳中的期間費(fèi)用表里的咨詢顧問費(fèi)有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫支出證明?
請(qǐng)問我們有幾百萬(wàn)的貨款很多年沒給對(duì)方付,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎?
是多交了一分錢
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。如果是一般納稅。
我是小規(guī)模納稅人
未交增值稅改成應(yīng)交增值稅。
老師,能給個(gè)具體分錄嗎?
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
喔,明白了,謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。