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上一個(gè)會(huì)計(jì)暫估的增值稅多估了一分錢,稅錢繳納好了,現(xiàn)在賬上還掛了一分錢,我怎么寫分錄?

2022-04-08 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 13:23

暫估,是指計(jì)提的稅金嗎? 需要查詢下稅金來源,看是哪個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,修改回來就好,增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)科目,一般不存在差異的

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快賬用戶6565 追問 2022-04-08 13:24

是去年的,我是今年一月份接手做的賬

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:26

那回頭去查下,如果是涉及損益的調(diào)整以前年度損益,上面度12月的增值稅申報(bào)表就可以核查出來了

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快賬用戶6565 追問 2022-04-08 13:28

她多寫了一分錢,繳納的時(shí)候少了一分錢

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:29

對(duì),就是要查下來源是什么,是銷項(xiàng)稅額多了,還是進(jìn)項(xiàng)少了,確定才能知道怎么調(diào)整,同學(xué)可以先核對(duì)下

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快賬用戶6565 追問 2022-04-08 13:30

我可以不管它嘛,也不是我做的

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:45

如果不處理,這個(gè)金額就是一直在,對(duì)同學(xué)后續(xù)賬務(wù)的準(zhǔn)確性也是不好的

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暫估,是指計(jì)提的稅金嗎? 需要查詢下稅金來源,看是哪個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,修改回來就好,增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)科目,一般不存在差異的
2022-04-08
你好,把多計(jì)提的分錄做相反分錄紅沖。
2022-04-01
借應(yīng)收0.01 貸銷項(xiàng)稅額0.01
2020-08-12
學(xué)員朋友您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2023-04-15
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2024-02-29
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