這個是入營業(yè)外支出
老師 請問哈 個體戶在繳納增值稅和個人經(jīng)營所得后,剩余的資金 個人就可以直接用了嗎?不需要在繳納個人所得稅了嗎?
個體工商戶,個人獨資企業(yè),合伙企業(yè),怎么繳納其他幾個分類所得個人所得稅,還是直接用收入-成本-費用-損失繳納經(jīng)營所得。
老師,個體戶,報經(jīng)營所得,可以不延期,直接繳納嗎
個體戶的個人經(jīng)營所得稅可以補交嗎?有滯納金嗎
老師,薪金所得和個體戶經(jīng)營所得,,個人所得稅怎么繳納
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
但是是直接這樣做了科目,那現(xiàn)在要怎么處理呢
你做到那年了了呢?
2023年呀,現(xiàn)在要申報經(jīng)營所得才發(fā)現(xiàn)稅費不一樣
可以反結(jié)賬回去更正一下嗎?更正到12月就可以
那這樣子不會數(shù)據(jù)就和第四個季度申報有點出入了喔
你匯算清繳填正確的就可以了,跟四季度有的差沒關(guān)系的
好的,那么更正會計分錄怎么寫昵?而且營業(yè)外支出是不屬于填寫成本費用那一欄的是吧
借:營業(yè)外支出0.29 所得稅費用-0.29
老師,那么滯納金需要計提的嗎?
不用計提,交的時候做到營業(yè)外支出就可以了
那么直接做這個科目,可以嗎?企業(yè)繳納稅收滯納金時,分錄為借:營業(yè)外支出——稅收滯納金,貸:銀行存款
可以,就是這樣直接做的