同學(xué)你好 這樣做你的分錄不平衡 都是借方了呀
現(xiàn)在要調(diào)整2019年火車票抵扣的一項(xiàng)分錄,以前沒(méi)有抵扣,分錄是借:管理費(fèi)用 ——差旅費(fèi) 300貸:銀行存款300 現(xiàn)在又把2019年的火車票拿出來(lái)抵扣,現(xiàn)在要把這個(gè)2019年的憑證沖掉,變成借:管理費(fèi)用 275.23 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 24.77 貸:銀行存款 300 因?yàn)槭钦{(diào)整2019年的賬,想知道怎么通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整?分錄怎么編制?
老師,我們以前付的金稅盤維護(hù)費(fèi)280元,姐借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在過(guò)來(lái)沖賬,分錄是管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,這個(gè)是可以抵扣的吧!需要做進(jìn)項(xiàng)稅額分錄嗎?求解老師!
老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
老師我們以前做的借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)13 貸:銀行存款 113 。但是忘記了現(xiàn)在待抵扣超期了,會(huì)計(jì)分錄該如何處理
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)抵扣了5000,發(fā)票平臺(tái)也認(rèn)證了,但是會(huì)計(jì)就只是在取得發(fā)票時(shí)做的分錄 借: 管理費(fèi)用。。。應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
那么做進(jìn)項(xiàng)稅56.6貸管理費(fèi)用56.6這樣可以嗎
這個(gè)怎么解決呢?
這個(gè)可以的哦 這個(gè)分錄對(duì)的
我寫了這樣的分錄提示我一定要寫管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
你看下這個(gè)分錄是否可以
同學(xué)你好 那你應(yīng)該是 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)56.6 借進(jìn)項(xiàng)56.6 這樣