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老師,如果三月一筆預付費用記錯分錄記成費用,4月才認證發(fā)票,我需要怎么調整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認證發(fā)票我可以這樣調整么:借:預付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 老師,這樣調整可以嗎??

2022-06-03 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-03 21:33

同學你好,這樣調整是可以的

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快賬用戶5957 追問 2022-06-03 21:35

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-03 21:36

不客氣,祝你工作順利,請你對我的服務做出評價。

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快賬用戶5957 追問 2022-06-03 21:49

老師,不是說費用不能在貸方么?那這個如果沖紅我怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-03 21:56

有的軟件做賬費用類不允許在貸方,做到借方負數(shù)

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同學你好,這樣調整是可以的
2022-06-03
借管理費用 貸應交稅費待認證。
2025-03-03
你好,沒錯的是怎么做賬的
2023-12-29
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
銀行三月份收到發(fā)票,這個管理費用是幾個月的?l
2023-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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