你好,你賬務(wù)處理做到了今年還是去年?
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤(rùn)減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦?。可陥?bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對(duì)不上。
老師,因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒用以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)時(shí)沖減的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),所以2022年報(bào)表利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致,有個(gè)1萬的差額,現(xiàn)在編制所有者權(quán)益變動(dòng)表也會(huì)勾稽不上有差額,這個(gè)差額要怎么處理,還用填上嗎,
去年收入少報(bào)5000,今年利潤(rùn)表調(diào)了,資產(chǎn)負(fù)債表沒變,導(dǎo)致所有者權(quán)益有5000差額放在其他,賬里應(yīng)該怎么調(diào)整至今年,分錄麻煩老師寫一下
老師,去年我這邊接手了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),24年沖紅22年的收入32萬發(fā)票。沖紅的我就忘記他是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我就做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)收賬款。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的鉤稽關(guān)系就會(huì)差這32萬,去年年底報(bào)表的時(shí)候未分配利潤(rùn)我就會(huì)自己給他加32萬。但是今年我突然意識(shí)到小企業(yè)準(zhǔn)則不能用以前年度損益調(diào)整,然后我就看應(yīng)該把它調(diào)到未分配利潤(rùn)里面,3月賬我就調(diào)了一下,調(diào)了一下以后還是資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債,所有者權(quán)益總計(jì)不平衡。我是哪個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了嗎?謝謝!
你好,老師,繳納的經(jīng)營(yíng)所得稅可以做賬到費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模增值稅的申報(bào)表與一般納稅人增值稅的申報(bào)表的區(qū)別是不是抬頭上就寫著呢
老師,我這里有一份租賃合同,租期3年,每年租金1.2萬,那是不是按照3.6萬的金額報(bào)一次印花稅就可以了
一般納稅人建筑公司,十好幾年以前的項(xiàng)目當(dāng)時(shí)就沒有開票,現(xiàn)在才回款,導(dǎo)致掛賬沒辦法消,怎么處理合適呢
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求需需提供:輔料平均消耗金額/臺(tái)機(jī),請(qǐng)問這怎么計(jì)算和設(shè)計(jì)表格,我們公司是制造業(yè)耳機(jī)行業(yè),成品由三大步驟加工完成,(前加工、組裝、包裝成品),請(qǐng)問我是分三大步驟匯總輔料,還是直接已包裝輔料匯總?還是前加工100、組裝200、包裝成品300=600這樣統(tǒng)計(jì)算呢
老師,自己成立公司,然后抖音上賣貨,法人可以發(fā)工資嗎,然后報(bào)個(gè)稅,需要注意什么
老師,個(gè)人所得稅要計(jì)提嗎
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個(gè)是不是把收入提現(xiàn),當(dāng)月提現(xiàn),下個(gè)月報(bào)稅
公司新開通社保,社保繳費(fèi)基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購(gòu)買設(shè)備100萬),以買賣合同出口到境外子公司運(yùn)營(yíng),設(shè)備款100萬已經(jīng)打回國(guó)內(nèi),如果產(chǎn)生利潤(rùn)20萬。(這利潤(rùn)20萬分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤(rùn)20萬先轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)再分配,還是以上2個(gè)都不合理?)
做在今年應(yīng)該怎么做老師,調(diào)整去年的收入差額
你好,你做到了,今年科目是用的哪一個(gè)?
財(cái)務(wù)報(bào)告利潤(rùn)表調(diào)整了收入,利潤(rùn)加大了,和資產(chǎn)負(fù)債表的邏輯關(guān)系差了這個(gè)收入數(shù),放在了所有者權(quán)益變動(dòng)表,賬務(wù)今年調(diào)整可以嗎,不再反結(jié)賬
你好未分配利潤(rùn)增加
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
是這樣嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
增值稅和所得稅還用管嗎
增值稅需要申報(bào)的,去修改之前的增值稅申報(bào)表。
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的來
增值稅沒有報(bào)錯(cuò),賬里少做了
你好,那你企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的填寫