你好!你們開收據(jù)份后期還補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師內(nèi)賬的話,公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎? 還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時在 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項 那我在做納稅申報時是在未開票收入申報嗎?如果在未開票收入申報,以后我又開具了發(fā)票怎么辦
我收了商戶的電費(fèi),開了收據(jù)入賬借:現(xiàn)金;貸:其他應(yīng)付款(電力公司);現(xiàn)在別人要求開票,開了專票入帳借:?;貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項。 請問開票入帳借方是啥?
如果同一家客戶,我們開了發(fā)票和開了收據(jù),收據(jù)是申報不開票收入的,期后如何核對賬?。堪l(fā)票的是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,收據(jù)是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款
如果同一家客戶,我們開了發(fā)票和開了收據(jù),收據(jù)是申報不開票收入的,期后如何核對賬啊?發(fā)票的是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,收據(jù)是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款 。比如我司主營業(yè)務(wù)收入范圍有倉租收入的,但收據(jù)開的是水電費(fèi)收入,水電費(fèi)是不是確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入???
老師您好!我現(xiàn)在遇到難題了,有一個客人3月在我司消費(fèi)8714元,但是他有九折優(yōu)惠,我該怎么做
老師,客戶款轉(zhuǎn)入我店平臺了,然后這個平臺自動轉(zhuǎn)到公戶的錢分錄怎么處理
老師,我這個月開了專票,也開普票,請問我交稅的時候只繳納專票的稅嗎?
老師,請問外購商品免費(fèi)贈送的分錄怎么做啊
郭老師在嗎,我前幾天問您的 4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來退我們$357.23, 我這個月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份 直接借財務(wù)費(fèi)用 貸方應(yīng)付賬款應(yīng)該不對吧 我港使費(fèi)實際沒有那么多 應(yīng)該怎么調(diào)整比較好
老師,領(lǐng)料單和出庫單要經(jīng)過會計簽字嗎
就是說上一屬期是按6萬扣除,請這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報表,而且樣這個員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機(jī)的問題
老師。這個殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來交的嗎?
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會題庫里的答案都沒有減半?六稅兩費(fèi)都是什么
老師,工會經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在一定要如實交嗎,可以只交一部分嗎?
不補(bǔ)開,因為這水電費(fèi)不是主營業(yè)務(wù)收入的范圍,
你好!水電費(fèi)是其他業(yè)務(wù)收入