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如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項 那我在做納稅申報時是在未開票收入申報嗎?如果在未開票收入申報,以后我又開具了發(fā)票怎么辦

2021-10-22 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 19:08

同學,你好,如果是一般納稅人,未開票收入寫負數(shù),開票地方寫正數(shù),一正一負就平了,如果是小規(guī)模,直接減少當月的收入就行了

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快賬用戶3145 追問 2021-10-22 19:11

先在未開票收入申報正數(shù)的 然后開票時在未開票收入填寫負數(shù) 在在開票地方寫正數(shù) 是這樣嗎 ?大多數(shù)企業(yè)應(yīng)該都按開票確認收入吧?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 20:08

同學你好 理解對的

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同學,你好,如果是一般納稅人,未開票收入寫負數(shù),開票地方寫正數(shù),一正一負就平了,如果是小規(guī)模,直接減少當月的收入就行了
2021-10-22
那咱們這個符合收入確認條件了嗎?
2024-04-02
你好;? 1. 分錄是一模一樣的 2;? ?是的。? 如果不含稅收入和稅額一致的話;? 就是這樣做的??
2022-07-07
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開發(fā)票申報時減去已經(jīng)申報的就行了
2020-09-04
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù) 就是先紅沖上面的無票收入, 然后做開發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-09-04
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