是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)橹皼](méi)有辦開(kāi)發(fā)票統(tǒng),就有10萬(wàn)收入未開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅:小規(guī)模納稅申報(bào)系統(tǒng)中,請(qǐng)問(wèn)數(shù)據(jù)10萬(wàn)填在第一張表中(四)免稅銷(xiāo)售額一其他免稅銷(xiāo)售額欄中嗎?
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷(xiāo)售額未達(dá)到45000,同時(shí)開(kāi)具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額欄中, 普票收入是填寫(xiě)在其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄?
老師,問(wèn)一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅申報(bào)表:開(kāi)票收入和不開(kāi)票收入全填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里,對(duì)嗎 第四大欄免稅銷(xiāo)售額
老師,您好!小規(guī)模納稅人,季度總收入不足30萬(wàn),但開(kāi)過(guò)1%普票、免稅普票、1%增值稅專票、分別填報(bào)在增值稅申報(bào)表哪一欄?第10欄“其中,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”是不含3%稅的銷(xiāo)售額嗎?謝謝!
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中全年收入總額是一欄中開(kāi)專票收入加上免稅銷(xiāo)售額合計(jì)數(shù)嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,