你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)就行。
老師,我那個(gè)籌建期間開(kāi)辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白,既然籌建期不認(rèn)虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開(kāi)辦費(fèi),像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表,我是分開(kāi)填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎?
老師,我想問(wèn)下,銀行帳戶(hù)扣了帳戶(hù)管理費(fèi),我記財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)還是直接增加一個(gè)科目記財(cái)務(wù)費(fèi)用-辦公費(fèi)呢?或者其他哪個(gè)科目合適呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)我們公司新開(kāi)的戶(hù)頭,這個(gè)年費(fèi)手續(xù)費(fèi),是記到財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適?
老師,22年網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)憑證入賬科目“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,但是后面憑證入賬管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)該入賬哪個(gè)科目對(duì)呢?如果錯(cuò)了那應(yīng)該怎么調(diào)整一下?
老師,您好,銀行的網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)和U盾服務(wù)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎,我上一個(gè)會(huì)計(jì)是把這個(gè)費(fèi)用計(jì)到了財(cái)務(wù)費(fèi)用—其他,正確的是計(jì)到哪個(gè)科目
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
包括帳戶(hù)短信,回單服務(wù)這些,也是記財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。