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老師,22年網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)憑證入賬科目“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,但是后面憑證入賬管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)該入賬哪個(gè)科目對(duì)呢?如果錯(cuò)了那應(yīng)該怎么調(diào)整一下?

2024-11-02 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-02 13:11

你好!在會(huì)計(jì)核算中,對(duì)于網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)的入賬科目,存在不同的觀點(diǎn)和做法。以下是對(duì)這一問題的詳細(xì)分析: 1. **正確科目**:根據(jù)最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)務(wù)操作,網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)通常被計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”科目。這是因?yàn)榫W(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)屬于銀行收取的費(fèi)用,而銀行收取的所有費(fèi)用并不都是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算的,只有利息支出、手續(xù)費(fèi)、匯兌損失等才是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算。 2. **錯(cuò)誤科目**:如果網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)被錯(cuò)誤地計(jì)入了“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”,這通常是因?yàn)閷?duì)該費(fèi)用的性質(zhì)理解有誤。雖然網(wǎng)銀服務(wù)可能涉及到一些辦公活動(dòng),但其本質(zhì)是金融服務(wù)費(fèi)用,而非純粹的辦公費(fèi)用。 3. **調(diào)整方法**:如果發(fā)現(xiàn)之前的錯(cuò)誤入賬,可以通過紅字沖銷法進(jìn)行調(diào)整。具體來說,可以先用紅字編制一套與錯(cuò)賬完全相同的記賬憑證予以沖銷,然后再用藍(lán)字編制一套正確的會(huì)計(jì)分錄。例如,如果之前錯(cuò)誤地將網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)計(jì)入了“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”,那么現(xiàn)在可以用紅字借記“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”并貸記相應(yīng)的科目(如銀行存款),然后藍(lán)字借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”并貸記相同的科目(如銀行存款)。 總之,網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)應(yīng)該被正確計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”科目,而不是“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”。如果發(fā)現(xiàn)之前的錯(cuò)誤入賬,應(yīng)及時(shí)通過紅字沖銷法進(jìn)行調(diào)整,以確保會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

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你好!在會(huì)計(jì)核算中,對(duì)于網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)的入賬科目,存在不同的觀點(diǎn)和做法。以下是對(duì)這一問題的詳細(xì)分析: 1. **正確科目**:根據(jù)最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)務(wù)操作,網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)通常被計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”科目。這是因?yàn)榫W(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)屬于銀行收取的費(fèi)用,而銀行收取的所有費(fèi)用并不都是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算的,只有利息支出、手續(xù)費(fèi)、匯兌損失等才是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算。 2. **錯(cuò)誤科目**:如果網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)被錯(cuò)誤地計(jì)入了“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”,這通常是因?yàn)閷?duì)該費(fèi)用的性質(zhì)理解有誤。雖然網(wǎng)銀服務(wù)可能涉及到一些辦公活動(dòng),但其本質(zhì)是金融服務(wù)費(fèi)用,而非純粹的辦公費(fèi)用。 3. **調(diào)整方法**:如果發(fā)現(xiàn)之前的錯(cuò)誤入賬,可以通過紅字沖銷法進(jìn)行調(diào)整。具體來說,可以先用紅字編制一套與錯(cuò)賬完全相同的記賬憑證予以沖銷,然后再用藍(lán)字編制一套正確的會(huì)計(jì)分錄。例如,如果之前錯(cuò)誤地將網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)計(jì)入了“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”,那么現(xiàn)在可以用紅字借記“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”并貸記相應(yīng)的科目(如銀行存款),然后藍(lán)字借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”并貸記相同的科目(如銀行存款)。 總之,網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)應(yīng)該被正確計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”科目,而不是“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”。如果發(fā)現(xiàn)之前的錯(cuò)誤入賬,應(yīng)及時(shí)通過紅字沖銷法進(jìn)行調(diào)整,以確保會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-11-02
調(diào)賬四月第十號(hào)憑證 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用90 貸管理費(fèi)用 90
2020-06-19
您好,二級(jí)科目是需要調(diào)整的,客戶代碼頁需要的,不然不對(duì)的,應(yīng)收賬款兩個(gè)二級(jí)科目調(diào)整
2023-10-13
你好,記錄財(cái)務(wù)費(fèi)用的服務(wù)費(fèi)就可以。
2020-09-17
同學(xué)你好,不用反結(jié)賬了。直接在本月調(diào)整既可以。年終利潤一致就行。
2023-12-09
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