你好!在會(huì)計(jì)核算中,對(duì)于網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)的入賬科目,存在不同的觀點(diǎn)和做法。以下是對(duì)這一問題的詳細(xì)分析: 1. **正確科目**:根據(jù)最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)務(wù)操作,網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)通常被計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”科目。這是因?yàn)榫W(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)屬于銀行收取的費(fèi)用,而銀行收取的所有費(fèi)用并不都是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算的,只有利息支出、手續(xù)費(fèi)、匯兌損失等才是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算。 2. **錯(cuò)誤科目**:如果網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)被錯(cuò)誤地計(jì)入了“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”,這通常是因?yàn)閷?duì)該費(fèi)用的性質(zhì)理解有誤。雖然網(wǎng)銀服務(wù)可能涉及到一些辦公活動(dòng),但其本質(zhì)是金融服務(wù)費(fèi)用,而非純粹的辦公費(fèi)用。 3. **調(diào)整方法**:如果發(fā)現(xiàn)之前的錯(cuò)誤入賬,可以通過紅字沖銷法進(jìn)行調(diào)整。具體來說,可以先用紅字編制一套與錯(cuò)賬完全相同的記賬憑證予以沖銷,然后再用藍(lán)字編制一套正確的會(huì)計(jì)分錄。例如,如果之前錯(cuò)誤地將網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)計(jì)入了“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”,那么現(xiàn)在可以用紅字借記“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”并貸記相應(yīng)的科目(如銀行存款),然后藍(lán)字借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”并貸記相同的科目(如銀行存款)。 總之,網(wǎng)銀服務(wù)年費(fèi)應(yīng)該被正確計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”科目,而不是“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”。如果發(fā)現(xiàn)之前的錯(cuò)誤入賬,應(yīng)及時(shí)通過紅字沖銷法進(jìn)行調(diào)整,以確保會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性和完整性。
我想請(qǐng)教您 讓您教我如何調(diào)科目,這是四月份做的一筆憑證 科目用錯(cuò)了,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) 應(yīng)該用財(cái)務(wù)費(fèi)用的,當(dāng)時(shí)用錯(cuò)了,用了管理費(fèi)用,我6月份想調(diào)這筆憑證 應(yīng)如何做呢
老師,上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用錯(cuò)記了200元,應(yīng)該計(jì)入到銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)里面,這個(gè)月需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目?當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
老師,物業(yè)管理公司交款給物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用?如果是管理費(fèi)用的話應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用下面的哪個(gè)二級(jí)科目呢?麻煩老師講解的詳細(xì)一些,謝謝你。
二級(jí)科目。請(qǐng)問第一,今年的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目做錯(cuò),比如應(yīng)該是手續(xù)費(fèi)做到匯兌損益科目,是否需要做調(diào)整憑證調(diào)整過來?第二,今年應(yīng)收賬款的客戶代碼發(fā)現(xiàn)入錯(cuò),是否需要調(diào)整過來?比如摘要寫應(yīng)收A客戶,科目誤入應(yīng)收賬款-B客戶,收款時(shí),也是摘要為收到A客戶款,科目沖應(yīng)收賬款B客戶。也就是應(yīng)收賬款是平的,銀行存款是對(duì)的。但是如果單純?nèi)ダ瑼客戶應(yīng)收合計(jì),或者B客戶合計(jì),就發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,錯(cuò)位了。那么是否應(yīng)該做調(diào)整憑證?
老師好,請(qǐng)教老師,發(fā)現(xiàn)今年有幾個(gè)科目記錯(cuò)了,比如應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目有點(diǎn)亂,還比如房租應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用—房租,我計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)啦!想問老師需要怎么調(diào)賬呢?是反結(jié)帳直接改會(huì)計(jì)憑證可以么?如果有的科目影響了利潤是不是還得調(diào)報(bào)表?。咳绻徽{(diào)報(bào)表可以么?年終報(bào)表跟賬最后相一致就可以吧?謝謝老師!
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?