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老師,上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用錯(cuò)記了200元,應(yīng)該計(jì)入到銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)里面,這個(gè)月需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目?當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了

2021-08-22 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-22 10:54

你好 借 銷售費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

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快賬用戶4684 追問 2021-08-22 10:55

老師當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了,也是直接這樣調(diào)整嗎?有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-22 10:56

你好,是的,這樣調(diào)整是沒有影響的。

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快賬用戶4684 追問 2021-08-22 10:59

老師,可以再多問一句嗎?我考慮到的是上個(gè)月的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了,這個(gè)月要是做調(diào)整的話,是不是應(yīng)該調(diào)整本年利潤科目呢?借銷售費(fèi)用,待本年利潤 這樣?

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齊紅老師 解答 2021-08-22 11:01

你好,不是的,這月做這兩個(gè)科目,月末也都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。

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快賬用戶4684 追問 2021-08-22 11:04

嗯嗯好的謝謝您老師

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齊紅老師 解答 2021-08-22 11:08

不客氣,祝工作順利哦!

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你好 借 銷售費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-08-22
你好!不夸年不用的,直接在當(dāng)月調(diào)整就可以
2021-02-22
借管理費(fèi)用,貸銷售費(fèi)用。
2024-04-26
借銷售費(fèi)用借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-18
你好 頂訂哪筆憑證,調(diào)整折舊? 借 管理費(fèi)用折舊 貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2021-09-07
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