你好 借 銷售費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
老師,上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用錯(cuò)記了200元,應(yīng)該計(jì)入到銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)里面,這個(gè)月需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目?當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
老師 我有個(gè)5月份的分錄做錯(cuò)了 ,記錯(cuò)科目了,已經(jīng)過賬結(jié)賬了, 借:工程施工-間接費(fèi)用-人工費(fèi)50000 貸:銀行存款 50000 應(yīng)該把工程施工記到管理費(fèi)用里面去的 ,這個(gè)怎么調(diào)賬 麻煩您告知一下好吧 感謝
老師你好,我上個(gè)月應(yīng)該做管理費(fèi)用的做到了銷售費(fèi)用,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益了,這個(gè)月我怎么做調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
生產(chǎn)制造企業(yè),24年工廠的水電費(fèi)我都計(jì)入到制造費(fèi)用—水電費(fèi)中,年底做賬才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,有一部分應(yīng)該計(jì)入到管理費(fèi)用中,這個(gè)計(jì)入一半計(jì)入到制造費(fèi)用—水電費(fèi)科目,年底可以調(diào)賬轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用—水電費(fèi)科目嗎? 還有一個(gè)問題就是這個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用—水電費(fèi)科目當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中了,最后當(dāng)月的完工入庫都計(jì)入到庫存商品了,有什么辦法可以調(diào)一部分到管理費(fèi)用—水電費(fèi)中嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了,也是直接這樣調(diào)整嗎?有影響嗎?
你好,是的,這樣調(diào)整是沒有影響的。
老師,可以再多問一句嗎?我考慮到的是上個(gè)月的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了,這個(gè)月要是做調(diào)整的話,是不是應(yīng)該調(diào)整本年利潤科目呢?借銷售費(fèi)用,待本年利潤 這樣?
你好,不是的,這月做這兩個(gè)科目,月末也都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。
嗯嗯好的謝謝您老師
不客氣,祝工作順利哦!