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老師你好,我上個月應(yīng)該做管理費用的做到了銷售費用,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益了,這個月我怎么做調(diào)整,會計分錄怎么做?

2024-04-26 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-26 10:56

借管理費用,貸銷售費用。

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借管理費用,貸銷售費用。
2024-04-26
你好,這個要調(diào)整什么,
2021-01-21
你好!不夸年不用的,直接在當(dāng)月調(diào)整就可以
2021-02-22
同學(xué)你好,跨月調(diào)整,和 跨年調(diào)整不一樣, 所以,只要做錯的和正確的 是在同一年度內(nèi)就直接調(diào)整就行。 把上個月那個憑證的 差額,直接在本月調(diào)掉就行 借:其他應(yīng)付款 等 貸:管理費用
2024-09-24
你好 借 銷售費用 借 管理費用 負(fù)數(shù)
2021-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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