你好,這個(gè)要調(diào)整什么,
老師,請(qǐng)問(wèn)我們六月份多記了一筆管理費(fèi)用,現(xiàn)在9月,6月已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么調(diào)整?可以用以前年度損益調(diào)整嗎?
老師你好,本月有盤(pán)盈,批準(zhǔn)后的分錄是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用—盤(pán)盈。在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,貸方的管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
上個(gè)月做管理費(fèi)用盤(pán)盈記在貸方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么調(diào)整
老師,您好,上個(gè)月的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有誤,怎么調(diào)整
老師你好,我上個(gè)月應(yīng)該做管理費(fèi)用的做到了銷售費(fèi)用,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益了,這個(gè)月我怎么做調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)和賬面上不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄調(diào)整呢,管理費(fèi)用貸方
正確的分錄應(yīng)該是 借:原材料 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 但是我把管理費(fèi)用做在貸方了
你好,用負(fù)數(shù) 沖銷掉上月的分錄,重新按正確做