管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
老師您好!請問盤虧的時候做的借原材料負數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益負數(shù),轉(zhuǎn)到管理費用時,借管理費用正數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
老師你好,本月有盤盈,批準后的分錄是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈。在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,貸方的管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢”,查出原因為管理不善所致“借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用”,管理費用只能在借方用負數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準后借庫存商品貸管理費用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
老師好,請問:關(guān)于庫存現(xiàn)金盤盈盤虧的賬務(wù)處理,無論盤盈盤虧都需要用待處理財產(chǎn)損益過渡一下,批準后的處理對嗎? 盤盈: 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入(無法查明原因) 其他應(yīng)付款(責(zé)任人) 盤虧: 借:管理費用(無法查明原因) 其他應(yīng)收款(責(zé)任人) 貸:待處理財產(chǎn)損益
股東由夫妻二人變更到一人,認繳資金由100萬繳資到2萬,會有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務(wù)局里面勾選認證嗎?
有限公司召開臨時股東會,代表1/10以上表決權(quán)的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負率是多少呀
老師,到手7000,在申報個人所得稅的時候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
老師你看我的管理費用—盤盈應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到借方還是在貸方添負數(shù)?
借方和貸方負數(shù)都是可以的啊
那為什么利潤表上的管理費用不顯示盤盈的這12萬呢
這個會抵減管理費用的啊,會顯示的 管理費用的減少你要用借方負數(shù)體現(xiàn)
借方負數(shù)顯示?您說的是結(jié)轉(zhuǎn)的時候嗎?
貸:管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)到時候就是要么結(jié)轉(zhuǎn)到借方正數(shù),要么結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負數(shù),老師我這樣理解對嗎?
借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
老師我沒明白,怎么都是借?批準前是借:原材料貸:待處理資產(chǎn)損益 批準后是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈
借:原材料 貸:待處理資產(chǎn)損益 借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
為什么第二個分錄是2個借???
因為費用的發(fā)生額都要借方體現(xiàn)