申報(bào)表附表1有無(wú)票收入一列,就在對(duì)應(yīng)的第5行,6%欄填報(bào)。
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)發(fā)生的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅納稅申報(bào)時(shí)怎么填呀,填在未開發(fā)票收入里?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)收到款以后繳納增值稅,填列增值稅報(bào)表時(shí)這個(gè)手續(xù)費(fèi)金額應(yīng)該填寫到哪一列呢
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)這個(gè)收入,報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填在哪里呀?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅退費(fèi)手續(xù)費(fèi),需要繳納增值稅,我申報(bào)的時(shí)候填在哪一欄呀
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅退費(fèi)手續(xù)費(fèi),需要繳納增值稅,我申報(bào)的時(shí)候填在哪一欄呀
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。