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老師您好,請問個(gè)稅退費(fèi)手續(xù)費(fèi),需要繳納增值稅,我申報(bào)的時(shí)候填在哪一欄呀

2024-04-15 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 09:57

你好,你們是一般人還是小規(guī)模呢?

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快賬用戶7363 追問 2024-04-15 09:57

小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:58

如果一個(gè)季度沒有超過30萬,就填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面。

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快賬用戶7363 追問 2024-04-15 09:59

那這個(gè)個(gè)稅的退稅增值稅最后是不需要繳納的嘛?最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 09:59

對,也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。

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快賬用戶7363 追問 2024-04-15 09:59

是把這個(gè)季度的收入和這個(gè)個(gè)稅的收入合在一起填寫嘛?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:00

對,沒錯(cuò),是合集到一起申報(bào)的。

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快賬用戶7363 追問 2024-04-15 10:01

好的,我明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:01

客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!

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