好是的需要繳納增值稅的。
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回需要繳納增值稅嗎?
老師,個(gè)稅退回的手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎?
老師你好,收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi),這也是需要繳納增值稅的嘛?
老師您好,請(qǐng)問收到的個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi),需要計(jì)提和繳納增值稅嘛
老師您好,請(qǐng)問收到的個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi),需要計(jì)提和繳納增值稅嘛
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
那這個(gè)增值稅我申報(bào)時(shí)是填在哪里呀?
我以為這個(gè)增值稅是計(jì)提了,然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢
你好 無票收入 服務(wù)里?
好的,謝謝老師了
不客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
老師無票收入填在哪呀?
增值稅納稅人是填寫在無票收入那一 增值稅納稅人是填寫在無票收入那一列小規(guī)模和自己開票的填寫一起。
不是很明白呢
那您說那您說一下您收入情況,我直接告訴你填哪行。小規(guī)模還是一般納稅人總的收入多少?
我把這個(gè)收入填寫在和自己開票的金額一起,但是需要繳納的增值稅也變成免稅的了
說一下您的收入是多少?看對(duì)不對(duì)?
收入是132029.7,無票收入是2.55
咱們是小規(guī)模還是一般納稅人?
小規(guī)模的
季度申報(bào)的咱要是企業(yè)填寫10行,要是個(gè)體戶一起填寫到11行,其他都不用填寫。
是的,我是填寫在第十欄那里的,但是現(xiàn)在就是這個(gè)個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)需要繳納的增值稅填不了
因?yàn)樵垡粋€(gè)季度沒有超過30萬不用交稅。
就是說,我這個(gè)個(gè)稅的退稅手續(xù)費(fèi)是不需要繳納的,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
符合減免收入這樣處理是對(duì)的。就是咱一個(gè)季度加一起??偟氖杖霙]超過30萬,這樣處理對(duì)。