你好,企業(yè)業(yè)務(wù)登錄的

請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款


報(bào)稅也是企業(yè)業(yè)務(wù)嗎,請(qǐng)問(wèn)以自然人身份進(jìn)去的是辦理什么業(yè)務(wù)
對(duì)的是的,個(gè)人進(jìn)去辦理業(yè)務(wù)的,比如個(gè)人要代開(kāi)發(fā)票或者是個(gè)人確認(rèn)授權(quán)
請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)業(yè)務(wù)登陸的時(shí)候顯示納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤是怎么回事
核對(duì)過(guò)了納稅人識(shí)別號(hào)是沒(méi)問(wèn)題的啊
你需要在自然人業(yè)務(wù)里面先注冊(cè),然后企業(yè)業(yè)務(wù)登錄
注冊(cè)什么
自然人業(yè)務(wù)里面有一個(gè)賬號(hào),注冊(cè)這個(gè)賬號(hào)需要先注冊(cè)一下。
財(cái)務(wù)公司應(yīng)該已經(jīng)注冊(cè)過(guò)了,都在那邊報(bào)稅,我是拿過(guò)來(lái)處理一下社保業(yè)務(wù)
你登錄的這個(gè)是辦稅人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是法人的?
代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)的話,他應(yīng)該是代理機(jī)構(gòu)的名義登錄
代理那里登陸進(jìn)去也是展示納稅識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤
是辦稅人
那邊你這個(gè)注冊(cè)的是什么辦稅人還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 問(wèn)清楚了
他那邊能登錄進(jìn)去,你這邊一定也能登錄進(jìn)去。登錄不進(jìn)去的情況下,就是沒(méi)有在自然人里面注冊(cè)。