同學(xué)你好,填寫增值稅減免稅明細表,把之前按照1%的稅率征收的增值稅填進去
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票,做了一筆借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,我這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務(wù)確認了收入(小規(guī)模1%),借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報稅時又怎么處理
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務(wù)收入99869. 貨:應(yīng)收賬款90000 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款99869 貸。其他業(yè)務(wù)收入 9萬。 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務(wù)收入-99869. 貨:應(yīng)收賬款 -90000 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應(yīng)收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 9869
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務(wù)收入99869. 貨:應(yīng)收賬款90000 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款99869 貸。其他業(yè)務(wù)收入 9萬。 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務(wù)收入-99869. 貨:應(yīng)收賬款 -90000 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應(yīng)收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 9869
老師,我3月份收到了進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)單價不一樣,要紅沖原來的發(fā)票,我這邊怎么處理呢?
老師,非貨幣性交換中,比如甲和乙交換,那么甲的會計分錄,借:乙,這里的乙的金額是換出方甲的公允價值還是乙的公允價值
我們付A供應(yīng)商貨款沒有扣手續(xù)費,但是A公司付我們的貨款卻扣了我們15塊錢手續(xù)費,我的意思是,以后他的貨款,我就按這個標準扣,每筆15元,看是他們扣的多還是我們扣的多。要么就是你不扣我就不扣,用財務(wù)口吻怎么說
印花按什么數(shù)據(jù)計提又快又準
我司和對方公司合伙買廠房,但是是以對方公司名義買的,我們只有一份合伙買房的協(xié)議,這種情況,我司打款后怎么取得發(fā)票,或者是可以用什么方法代替能在稅務(wù)過關(guān)?
老師,問下剛成立的出口貿(mào)易公司有資格出口嗎?可以免退備案退稅么?有年限限制沒?
其他應(yīng)付款兩個不同科目可以合并嗎?
清稅證明已開具,工商注銷流程如何辦理?
賬面上掛了股東的其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)成實收資本嗎?需要走什么流程呢
麻煩圖片這個老師說下謝謝