借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入 需要做一個(gè)??顚S玫呐_(tái)賬 營(yíng)業(yè)外收入不交所得稅
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師好,我19年收到專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款,使用時(shí),借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款,專項(xiàng)應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個(gè)賬呢
以前年度企業(yè)收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,付相關(guān)專項(xiàng)電費(fèi)支出等。支出電費(fèi)等支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運(yùn)行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來(lái)源,管其他部門借經(jīng)費(fèi),借款收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費(fèi)等相關(guān)支出時(shí)是借:專項(xiàng)應(yīng)付款還是借管理費(fèi)用?貸:銀行存款。其實(shí)說(shuō)白了是用借來(lái)的錢去沖以前的專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嗎?
有一筆業(yè)務(wù)有計(jì)提 借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 然后又預(yù)付了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那后續(xù)這筆業(yè)務(wù)收到發(fā)票應(yīng)該怎么入賬、沖賬
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
謝謝老師,農(nóng)業(yè)公司有沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)科目
你用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
有的 有財(cái)務(wù)費(fèi)用的。
那沖銷時(shí)也是借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入
你好,沖專項(xiàng)應(yīng)付款是的
也就是沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),所有開支都是貸營(yíng)業(yè)外收入了
不是 開支用在哪里 還是正常nidenagefeblujiuky
?都是用在這個(gè)項(xiàng)目上
你的那個(gè)分錄就可以 其他的都不變 只加上我的那個(gè)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
你好,具體的什么問題
老師,是這樣的,公司沒有其他資金,就只有收到的這個(gè)50萬(wàn)村集體試點(diǎn)資金,請(qǐng)問,只要是用的這個(gè)錢,沖銷時(shí)都借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入,是這樣嗎
你好 是的,是這樣的
謝謝老師,以前做過農(nóng)業(yè)公司的帳,有點(diǎn)蒙。
不用客氣的 應(yīng)該的