你好,是取得 的房屋租金收入??
上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業(yè)務收入281.74,貸應交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應該做其他業(yè)務收入,那這個稅額應該怎么沖。
老師 多開的發(fā)票沒有作廢 報稅的時候發(fā)現(xiàn)的 這個稅要交 后面申請退 這個賬應該怎么做 當月正常結轉未交增值稅 收到退稅了怎么做賬 交稅的時候 借:應交稅費-應交增值稅=轉出多交增值稅 貸:其他應收款 收到退稅了再借:銀行存款 貸:其他應收款 這樣的賬務處理對嗎
老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票,做了一筆借應收賬款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,我這個要怎么結轉成本
@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 就直接做了結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 結轉進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
每月確認收入的時候是做的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入/銷項稅額,系統(tǒng)自動生成計提的增值稅是,借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅貸應交稅費/未交增值稅,我剛一看,銷項稅額沒有結轉出去,都累計在一起了,銷項沒有結轉的話現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
對的,就是現(xiàn)在利潤表上營業(yè)成本與營業(yè)收入我一算好像不對,偏低
你好,成本就是對應的房屋折舊 借:其他業(yè)務成本,貸:累計折舊
我這邊租的是土地
你好,土地你入賬是計入無形資產(chǎn)嗎??
我廠房出租的對應的累計折舊沒有單獨做其他業(yè)務成本里面
你好,請看我們對話內(nèi)容,到底是房屋,還是土地呢?
廠房和土地都有
你好,土地你入賬是計入無形資產(chǎn)嗎??
今年這一家是就是土地出租
你好,土地你入賬是計入無形資產(chǎn)嗎?? 麻煩給個正面回復,好嗎?
土地計入無形資產(chǎn)的,每個月攤銷額很少的
你好,那結轉成本的分錄是 借:其他業(yè)務成本, 貸:累計折舊(房屋折舊) 累計攤銷(土地攤銷)