借應收賬款 貸以前年度損益調整99869?9萬 應交稅費,應交增值稅銷項9869, 你看下當時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調增。
機械經營租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級到一般納稅人后,這個退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請問 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個數(shù)呢?
老師您好,出口進項稅額轉出會計分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉出 收到繳納稅款的銀行回單會計分錄 借:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉出 貸:銀行回單 這樣做對嗎
你好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,填期間費用明細表里面的職工薪酬,管理費用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調整明細表,全額調增。原因是
老師您好,怎么根據(jù)個稅稅務系統(tǒng)然后算出員工每個月的個稅呢,
企稅年報,里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個稅是720元,個稅企業(yè)承擔,那賬載金額是66720,實際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫
老師,我們有個公司是機械租賃出去,進來的柴油我們是做什么科目?