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老師您好,出口進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到繳納稅款的銀行回單會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行回單 這樣做對(duì)嗎

2025-05-20 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 15:50

第一個(gè)分錄 “借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 正確 。收到繳納稅款銀行回單時(shí),不能直接借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” ,應(yīng)先借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,再借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸 “銀行存款” 。

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快賬用戶6041 追問 2025-05-20 15:56

我這個(gè)月計(jì)提增值稅直接計(jì)提上本月應(yīng)交的增值稅和轉(zhuǎn)出來的增值稅可以嗎

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快賬用戶6041 追問 2025-05-20 15:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:58

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶6041 追問 2025-05-20 15:58

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6041 追問 2025-05-20 15:59

下個(gè)月看到銀行回單就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行回單

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齊紅老師 解答 2025-05-20 16:03

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是這樣做 轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用的

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2023-05-22
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
你好,這個(gè)分錄不對(duì),借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,坐著一個(gè)就可以的,它不涉及到營業(yè)外收入。
2022-05-06
你好; 這個(gè) 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
你好,第二個(gè)分錄 寫反了 第一個(gè)正確
2020-04-03
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