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老師您好,員工代買收銀機,實際發(fā)票金額287.09。但是報銷的時候轉(zhuǎn)給他報銷金額288。請問這該怎么記賬,以及后期賬目需要怎么處理呢

2024-03-05 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-05 18:22

你好 借:管理費用,貸:銀行存款 根據(jù)你描述的情況,只需要做這一筆分錄就好了,沒有后期的處理啊?

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快賬用戶2581 追問 2024-03-05 18:24

好的,我的意思是報銷金額多轉(zhuǎn)了0.01,這個金額要額外做科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-05 18:25

你好,直接按288的金額入賬就是了?

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你好 借:管理費用,貸:銀行存款 根據(jù)你描述的情況,只需要做這一筆分錄就好了,沒有后期的處理啊?
2024-03-05
你好,同學 借管理費用辦公費1194 貸銀行存款1194
2024-03-05
借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸、銀行放款、其他應(yīng)付款 借、其他應(yīng)付款貸、管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出自己計算需要轉(zhuǎn)出的
2024-12-26
按照五十來做的,這個沒有關(guān)系的,不一定非得和發(fā)票一樣,也就是你們單位報銷的可以比發(fā)票的少。
2023-07-21
你好 應(yīng)該是優(yōu)惠之前的 看你單位自己的吧
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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