你好,按照五十來(lái)做賬的 代替發(fā)票本身就有風(fēng)險(xiǎn),如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)的話,你們只給人家報(bào)銷50,這種沒(méi)有問(wèn)題
老師,①那個(gè)付款審批單、資金申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對(duì)外(比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的)支付,費(fèi)用報(bào)銷單肯定是對(duì)于內(nèi)部員工的(“報(bào)銷”),那那個(gè)資金申請(qǐng)單是對(duì)內(nèi)和對(duì)外都可以?②員工報(bào)銷墊付款,去稅局代開(kāi)發(fā)票拿回來(lái)報(bào)銷,比如買(mǎi)東西實(shí)際上花了101元,開(kāi)票,不含稅100元,增值稅1元,個(gè)稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報(bào)銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報(bào)銷,那到時(shí)這個(gè)1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬?還是說(shuō)倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年做賬計(jì)提收入成本時(shí)沒(méi)有開(kāi)票但是稅額是計(jì)提到銷項(xiàng)稅額,而非待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,即:借 應(yīng)收帳款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。但是實(shí)際發(fā)票是今年最近才開(kāi)的?去年報(bào)稅應(yīng)該是按照實(shí)際開(kāi)票報(bào)的,且發(fā)票金額比去年計(jì)提部分還多這樣的話,需要調(diào)整賬務(wù)嗎?如果需要調(diào)怎么調(diào)整好呢?
老師,6月銷售開(kāi)票時(shí),相同的金額多開(kāi)了一張沒(méi)有發(fā)現(xiàn),做賬時(shí)也就沒(méi)有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報(bào)了,增值稅是按照真實(shí)的申報(bào)的,把這張票得稅額也計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在,主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒(méi)發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師好,一般納稅人不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也可以直接報(bào)企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺(tái),總的是1臺(tái),收到0.3我按哪個(gè)提折舊,同一臺(tái)固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣(mài)藥是不是應(yīng)該對(duì)進(jìn)項(xiàng)金額和銷項(xiàng)金額都各自繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬(wàn),一年服務(wù)結(jié)束后付2萬(wàn),第一次開(kāi)票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項(xiàng)??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個(gè)科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項(xiàng)
銀行付給個(gè)人的往來(lái)賬怎么做呢
那種情況怎么規(guī)避比較好
代替發(fā)票,最好找類型一樣的,或者是你們這個(gè)金額也不大,直接納稅調(diào)增正常報(bào)銷就行。
意思是按照發(fā)票金額入賬,差額部分做納稅調(diào)增嗎?
按無(wú)票支出做賬,然后匯算清繳調(diào)增。