你好,是的,是需要的了。
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,在街上商鋪零售眼鏡銷售商店,請問印花稅這個月應該怎么繳納?寫買賣合同,他計稅數(shù)量應該怎么算呢?那賣了很多眼鏡,還有眼鏡架什么的,金額5萬元左右
買賣雙方需要繳納印花稅是嗎?我們公司和別的公司簽訂了長期采購合同,我們是買方,但是合同是只約定了采購事宜,并沒有一個確定的金額,因為每個月都在購進,也需要繳納印花稅嗎?按照什么金額來繳納呢?
老師好!我們是汽車銷售公司,繳納印花稅,按照買賣合同繳納,購銷合同是不是就按照進銷項發(fā)票金額采集?那進項發(fā)票是按照拿到手的票采集數(shù)據(jù)還是?那有發(fā)票沒有到,但是車到貨了,做了暫估入庫,暫估入庫的車也賣了,那這個暫估數(shù)據(jù)是算當月還是下月呢?
老師,公司是商貿(mào)公司,買進產(chǎn)品,再賣給別人。我理解的是這部分產(chǎn)品購進和銷售金額都要交印花稅。但是貨物的運費,這部分應該不需要按照買賣合同交印花稅了吧?
老師請問下,我是建筑企業(yè),主營是工程分包,本月開票建筑工程發(fā)票500萬,在繳印花稅時分建設工程合同和買賣合同,建設工程合同我是按銷售額的不含稅額填寫的,請問買賣合同應該怎么填?是安進項發(fā)票的那個金額填嗎?再個體工商戶買的材料開的普票要不要加上去?
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應該調(diào)增,如果應該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么