你好,按照五十來做賬的 不一致的,按照你實際報銷的來做就行, 代替發(fā)票本身這種就有風險,不是因為你給他報銷的少,如果是實際的業(yè)務,對方給你們開了60的發(fā)票,你只給他支付50,這種也沒有問題
老師,①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對外(比如供應商或事業(yè)單位和其他的)支付,費用報銷單肯定是對于內部員工的(“報銷”),那那個資金申請單是對內和對外都可以?②員工報銷墊付款,去稅局代開發(fā)票拿回來報銷,比如買東西實際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷,那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師,請問去年做賬計提收入成本時沒有開票但是稅額是計提到銷項稅額,而非待轉銷項稅額,即:借 應收帳款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。但是實際發(fā)票是今年最近才開的?去年報稅應該是按照實際開票報的,且發(fā)票金額比去年計提部分還多這樣的話,需要調整賬務嗎?如果需要調怎么調整好呢?
老師您好!我現在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師您好!我現在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
員工報銷的金額是50,實際提供的發(fā)票是60元,給員工轉的報銷款也是轉的50,那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據哪些數為依據?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!