你好 這個(gè)是在電子稅務(wù)局申報(bào)的,也是在里面查看的

老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開(kāi)申請(qǐng)后隨即進(jìn)行了增值稅專(zhuān)票的稅種核定,導(dǎo)致代開(kāi)的專(zhuān)票稅務(wù)局不能給開(kāi)具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)稅費(fèi)可以退嗎?由于發(fā)票沒(méi)代開(kāi)出來(lái),我們明天需要用稅控盤(pán)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因?yàn)槲覀兌悇?wù)局代開(kāi)的已經(jīng)提交了申請(qǐng),后續(xù)在稅控盤(pán)中再開(kāi)具,會(huì)顯示開(kāi)了此張票兩次
我們是一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,沒(méi)有申領(lǐng)過(guò)稅控盤(pán),也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)校驗(yàn)不通過(guò),請(qǐng)先抄報(bào)稅再申報(bào),若沒(méi)有稅控盤(pán)取消校驗(yàn),在哪里取消呢
老師,我們之前申領(lǐng)的增值稅電子專(zhuān)票還沒(méi)有開(kāi)完,現(xiàn)在已經(jīng)升級(jí)到數(shù)電發(fā)票了,直接開(kāi)數(shù)電發(fā)票,沒(méi)有關(guān)系吧
老師好,申領(lǐng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是在稅控盤(pán)里操作嗎?我們?nèi)绾慰次覀冞€能申請(qǐng)多少的專(zhuān)票呢? 我們沒(méi)開(kāi)通數(shù)電票
老師您好,我們之前是稅控盤(pán),現(xiàn)在想改成數(shù)電票如何操作呀? 其實(shí)現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票都是在電子稅務(wù)局操作的
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話(huà) 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷(xiāo)售收入不超過(guò)300萬(wàn)
老師,我們每個(gè)銀行公戶(hù)都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢(qián)退回公司公戶(hù),這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開(kāi)票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


提升發(fā)票額度在哪里?
這個(gè)我記得也是在電子稅務(wù)局里面操作的