是 對的 是這么做的
老師,個體戶每季度三十萬普票免稅。請問一下,如果我們先開了30萬普票,后面再去代開20萬專票。那增值稅附加稅是只繳納20萬部分?還是要把前面30普票的增值稅也要補(bǔ)上?
小規(guī)模,一個季度30萬以內(nèi)是免征增值稅,而一個季度內(nèi)普票開了28萬,去稅務(wù)局代開專票10萬,專票十萬已經(jīng)交了增值稅,那這個普票28萬還會不會免征增值稅?
個體戶 也是 季度開普票30萬以內(nèi)免增值稅嗎? 那如果個體戶季度普票開了1萬,專票開了2萬,是不是1萬普票免增值稅,2萬專票則要按1%征收率 繳納增值稅以及附加稅 ?
如果小規(guī)模納稅人 季度開票30萬,普票10萬?專票20萬,那就10萬普票免增值稅,20萬專票則按1%交增值稅,是吧?
老師,您好,請問一下,現(xiàn)在的政策,季度開普票不超30萬,年度不超120萬,免征增值稅。 如果個體戶 第一個季度開29萬普票,第二個季度29萬普票,第三個季度29萬普票,第四個季度開300萬普票,這樣是不是只是第四季度繳納增值稅就可以了,前面三個季度都不用繳納增值稅?
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?