同學(xué)你好 專票和普票是算合計(jì)額的 你說(shuō)的狀況目前合計(jì)已經(jīng)超出30萬(wàn)元 都需要繳納增值稅的,增值稅附加也是按照50萬(wàn)元的銷售額計(jì)算的增值稅作為計(jì)稅依據(jù)的
老師,個(gè)體戶每季度三十萬(wàn)普票免稅。請(qǐng)問(wèn)一下,如果我們先開(kāi)了30萬(wàn)普票,后面再去代開(kāi)20萬(wàn)專票。那增值稅附加稅是只繳納20萬(wàn)部分?還是要把前面30普票的增值稅也要補(bǔ)上?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn)的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開(kāi)了20萬(wàn),專票開(kāi)了20萬(wàn),專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬(wàn)還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度的銷售額小于30萬(wàn),其中的三十萬(wàn)主要是普票,另外還包括一部分專票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)專票的部分需要繳納增值稅嘛?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開(kāi)增值稅專票15萬(wàn),已經(jīng)繳納過(guò)增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開(kāi)普票開(kāi)了20萬(wàn),但是今年新政策是季度不超45萬(wàn)免普票部分增值稅,三個(gè)附加稅政策還是超過(guò)30萬(wàn)就全部減半繳納嘛? 請(qǐng)問(wèn)三個(gè)附加稅如何繳納?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開(kāi)增值稅專票15萬(wàn),已經(jīng)繳納過(guò)增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開(kāi)普票開(kāi)了20萬(wàn),但是今年新政策是季度不超45萬(wàn)免普票部分增值稅,三個(gè)附加稅政策還是超過(guò)30萬(wàn)就全部減半繳納嘛? 請(qǐng)問(wèn)三個(gè)附加稅如何繳納?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
個(gè)體戶代開(kāi)專票是稅局馬上扣費(fèi)嗎?還是等季度申報(bào)再扣?
一般可以自行申報(bào)的話 稅務(wù)局是不扣的