您好,30萬(wàn)元是包括普通發(fā)票和專用發(fā)票的。
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度內(nèi)開了20萬(wàn)的專票,3萬(wàn)的普票,可以享受稅收優(yōu)惠政策嗎?還是20的專票全額納稅,3萬(wàn)的普票照常享受稅收優(yōu)惠政策?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn)的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬(wàn),專票開了20萬(wàn),專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬(wàn)還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
老師,小規(guī)模公司,對(duì)于季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅附加稅,只是指普票嗎?如果季度開票有20萬(wàn)專票,15萬(wàn)普票,能免多少的增值稅?30萬(wàn)包含了專票額度嗎?
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷售額30萬(wàn)的限額,如果一季度一共開了30萬(wàn),專票10萬(wàn),普票20萬(wàn),是不是那20萬(wàn)是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開了40萬(wàn),專票10萬(wàn),普票30萬(wàn),那普票的30萬(wàn)還能享受政策嗎?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒(méi)開過(guò)來(lái),支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?